Fechar ano (tfgld6203m000)

Utilize essa sessão para fechar um ano fiscal para que os dados do ano em questão possam ser usados para determinar o patrimonial de abertura final para o novo ano fiscal.

A sessão Fechar o ano (tfgld6203m000) realiza as seguintes verificações:

  • Não há lotes não finalizados para o ano que você fecha
  • Os Apuração automática (tfgld6202m000) foram concluídos com êxito
  • Todos os períodos têm o status Finalmente fechado
  • Se o método de saldo automático for individual com Saldo de fechamento, o saldo de todas as contas contábeis deverá ser zero
  • Se o método de saldo automático for Individual com saldo de fechamento, as contas contábeis para o saldo de abertura e o saldo de fechamento deverão ser especificadas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Processar

O LN executa os passos a seguir:

  • Se o método de saldo automático não for Individual com Saldo de fechamento, ele criará saldos na abertura para o novo ano
  • Se o método de saldo automático for Individual com Saldo de fechamento, dois comprovantes de lançamento serão criados conforme a moeda da transação:
    1. Um comprovante de lançamento é criado usando a conta do saldo de abertura como a conta de contrapartida para apurar as contas de Resultado. Esse lançamento contábil é um estorno dos lançamentos contábeis criados pela sessão Apuração automática (tfgld6202m000) para as contas de resultado, somente com exceção da conta de saldo de fechamento.
    2. Um comprovante de lançamento é criado automaticamente, equilibrando a conta de saldo de abertura do comprovante de lançamento criado na etapa 1 com a conta de Rendimentos retidos.
  • alterar o ano fiscal atual para o próximo ano

Quando um ano é fechado, não é mais possível inserir nem modificar suas transações financeiras.

Companhia

O número da companhia atual para a qual a sessão é realizada.

Ano fiscal atual

O ano fiscal atual.

Próximo ano fiscal

O próximo ano fiscal.

Tipo da transação

Insira um tipo de transação do tipo Saldo de abertura para criar saldos de abertura para o próximo ano fiscal.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação do tipo Saldo de abertura.

Descrição

A descrição do tipo de transação.

Documento estatutário

O número do documento do saldo estatutário de abertura.

Valor padrão

O primeiro número de documento livre.

Documento complementar

O número do documento para o saldo complementar de abertura.

Valor padrão

O primeiro número de documento livre.

Data lançamento trans.

A data de transação. Geralmente, essa data corresponde à data do documento.

Valor padrão

a data atual

Data do documento

a data do documento

Valor padrão

a data atual

A data em que o documento é criado para os valores finais do ano atual transferidos para o saldo de abertura do novo ano fiscal.

Período fiscal

O período fiscal cujo ano fiscal você deseja fechar.

Valor padrão

O período fiscal baseado na data de transação inserida.

Per. relatório

O período de relatório cujo ano fiscal você deseja fechar.

Valor padrão

O período de relatório baseado na data de transação inserida.

Período imposto

O ano do imposto cujo ano fiscal você deseja fechar.

Período imposto

O período do imposto cujo ano fiscal você deseja fechar.

Referência transação

A referência vinculada a todas as linhas de transação.

Referência de lote

A referência de lote.