Fechar ano (tfgld6203m000)
Utilize essa sessão para fechar um ano fiscal para que os dados do ano em questão possam ser usados para determinar o patrimonial de abertura final para o novo ano fiscal.
A sessão Fechar o ano (tfgld6203m000) realiza as seguintes verificações:
- Não há lotes não finalizados para o ano que você fecha
 - Os Apuração automática (tfgld6202m000) foram concluídos com êxito
 - Todos os períodos têm o status Finalmente fechado
 - Se o método de saldo automático for individual com Saldo de fechamento, o saldo de todas as contas contábeis deverá ser zero
 - Se o método de saldo automático for Individual com saldo de fechamento, as contas contábeis para o saldo de abertura e o saldo de fechamento deverão ser especificadas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).
 
Processar
O LN executa os passos a seguir:
- Se o método de saldo automático não for Individual com Saldo de fechamento, ele criará saldos na abertura para o novo ano
 - Se o método de saldo automático for Individual com Saldo de fechamento, dois comprovantes de lançamento serão criados conforme a moeda da transação: 
- Um comprovante de lançamento é criado usando a conta do saldo de abertura como a conta de contrapartida para apurar as contas de Resultado. Esse lançamento contábil é um estorno dos lançamentos contábeis criados pela sessão Apuração automática (tfgld6202m000) para as contas de resultado, somente com exceção da conta de saldo de fechamento.
 - Um comprovante de lançamento é criado automaticamente, equilibrando a conta de saldo de abertura do comprovante de lançamento criado na etapa 1 com a conta de Rendimentos retidos.
 
 - alterar o ano fiscal atual para o próximo ano
 
Quando um ano é fechado, não é mais possível inserir nem modificar suas transações financeiras.
- Companhia
 - 
            
O número da companhia atual para a qual a sessão é realizada.
 - Ano fiscal atual
 - 
            
O ano fiscal atual.
 - Próximo ano fiscal
 - 
            
O próximo ano fiscal.
 - Tipo da transação
 - 
            
Insira um tipo de transação do tipo Saldo de abertura para criar saldos de abertura para o próximo ano fiscal.
Valores permitidos
Selecione um tipo de transação do tipo Saldo de abertura.
 - Descrição
 - 
            
A descrição do tipo de transação.
 - Documento estatutário
 - 
            
O número do documento do saldo estatutário de abertura.
Valor padrão
O primeiro número de documento livre.
 - Documento complementar
 - 
            
O número do documento para o saldo complementar de abertura.
Valor padrão
O primeiro número de documento livre.
 - Data lançamento trans.
 - 
            
A data de transação. Geralmente, essa data corresponde à data do documento.
Valor padrão
a data atual
 - Data do documento
 - 
            
a data do documento
Valor padrão
a data atual
A data em que o documento é criado para os valores finais do ano atual transferidos para o saldo de abertura do novo ano fiscal.
 - Período fiscal
 - 
            
O período fiscal cujo ano fiscal você deseja fechar.
Valor padrão
O período fiscal baseado na data de transação inserida.
 - Per. relatório
 - 
            
O período de relatório cujo ano fiscal você deseja fechar.
Valor padrão
O período de relatório baseado na data de transação inserida.
 - Período imposto
 - 
            
O ano do imposto cujo ano fiscal você deseja fechar.
 - Período imposto
 - 
            
O período do imposto cujo ano fiscal você deseja fechar.
 - Referência transação
 - 
            
A referência vinculada a todas as linhas de transação.
 - Referência de lote
 - 
            
A referência de lote.