Faturas específicas liquidadas, reembolsadas/sem fator (tfcmg6100m000)

Utilize essa sessão para refina a seleção de documentos a serem liquidados ou reembolsados, resultante dos critérios de seleção inseridos na sessão Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000).

Se você clicar em Processar todos PN devedores, o LN realizará as seguintes ações:

  • No caso dos documentos a serem liquidados, o LN insere os lançamentos para estornar as entradas na conta Conta de responsabilidade de contingente.
  • No caso dos documentos reabertos, o LN cria um documento de correção e o vincula às entradas em aberto. Os lançamentos para estornar as entradas na conta Conta de responsabilidade de contingente também são criados.
  • No caso dos documentos a serem reembolsados, o LN gera uma nota de crédito em favor do fator e uma nota de débito em favor do parceiro de negócios devedor original.
Fator

O fator para o qual você selecionou os documentos a serem liquidados ou reembolsados.

Título

O fator para o qual você selecionou os documentos a serem liquidados ou reembolsados.

Parceiro de negócios credor devedor

Se você selecionou os documentos de um parceiro de negócios, esse é o parceiro de negócios devedor original dos documentos.

Se você selecionou os documentos de vários parceiros de negócios, este campo fica vazio.

Lote

O lote para as transações criadas na sessão Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000).

Documento

O tipo de transação.

Documento

O número do documento.

Tipo docum.

O tipo de recebimento, por exemplo, uma Fatura de venda, uma nota de crédito ou um Recebimento adiantado.

Moeda

A moeda da fatura.

Valor faturado

O valor fatorado na moeda da fatura.

Comissão defactoring

O valor da comissão de factoring na moeda da fatura.

Valor liquidado

Se a fatura foi liquidada parcialmente, o valor já liquidado, na moeda da fatura.

Valor a ser liquidado

O valor que ainda deve ser liquidado, na moeda da fatura. O valor padrão é o valor recebido menos o valor liquidado.

Selecionado

Para selecionar um documento para processamento, marque essa caixa de seleção.

No menu adequado, é possível clicar em Selecionar tudo para selecionar todos os documentos. Também é possível clicar em Desfazer seleção de tudo para desmarcar a seleção.

Valor de reembolso

O valor a ser reembolsado, na moeda da fatura.

O valor padrão do reembolso é zero:

Valor de reembolso = valor recebido – (valor liquidado + comissão de factoring paga)

Valor com factoring cancelado

O valor para o qual não foi recebido dinheiro do fator e cujo documento deve ser reaberto, na moeda da fatura.

Valor com factoring cancelado = valor fatorado – valor liquidado – valor reembolsado.

Data da fatura

a data do documento

Comissão defactoring paga

A comissão de factoring paga sobre esta fatura, na moeda da fatura.

Valor recebido

O valor referente a essa fatura que foi recebido do fator, na moeda da fatura.

Recurso

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o factoring dessa fatura será com recurso.

Desconto

O valor do desconto da fatura.

MAP

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento da fatura.