Correções da fatura de venda (tfacr2110s000)

Utilize essa sessão para manter as correções de fatura de venda.

As correções de fatura de venda devem ser feitas ao fazer modificações em uma fatura após o lançamento do lote.

Insira as correções nessa sessão. As correções são lançadas na contabilidade.

Exemplo

O exemplo a seguir mostra os lançamentos de uma correção de uma fatura de venda.

INV 93000001 valor 1200,00 alterado para 1300,00. No arquivo do item em aberto, os seguintes dados são gravados:

Fatura Valor da fatura Val. em aberto
INV 93000001 1200,00 1300,00
INV 93000001 correção 100,00  

Uma linha extra referente ao valor de correção é adicionada à fatura.

Documento

O tipo de transação, parte da identificação da fatura. O tipo de transação e o número do documento são usados para selecionar uma fatura de venda ou uma nota de crédito existente.

Documento

O número do documento, parte da identificação da fatura. O número do documento é usado junto com o tipo de transação para selecionar uma fatura de venda ou uma nota de crédito existente.

Referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Parceiros negócios faturados

O parceiro de negócios faturado que está atualmente registrado como o receptor da fatura.

Vincular à fatura mensal de cobrança

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Parceiro de negócios credor devedor

Se a fatura de venda for fatorada, esse será o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da ordem.

Não é possível corrigir faturas de venda ou notas de crédito fatoradas.

PN devedores

O parceiro de negócios devedor relacionado ao parceiro de negócios faturado.

PN devedores

A descrição ou o nome do código.

Tipo venda

O tipo de venda da ordem de venda.

Fatura externa

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Valor

A moeda da fatura em que o valor total da fatura e o valor total do imposto são expressos.

Valor

O valor da fatura antiga, expresso na moeda da fatura. Esse valor da fatura foi definido para a fatura selecionada na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

Valor em moeda local

A moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor em moeda local

O valor da fatura antiga, expresso em uma das moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Cód./país imp.

O país do imposto vinculado à fatura selecionada no campo Cód./país imp. na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

O código do imposto permite usar o cálculo de imposto relacionado a um país específico para uma companhia situada em outro país.

Código do imposto

O código de imposto definido para a fatura selecionada na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

Se esse campo estiver vazio, nenhum imposto será calculado na fatura ou o imposto será calculado por linha de transação. Isso é especificado no campo Nível de cálculo de imposto da sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

Parceiros negócios faturados

O código do parceiro de negócios faturado vinculado à fatura selecionada.

Valor padrão

O valor padrão é o código do parceiro de negócios faturado antigo.

Não será possível modificar esse código se:

  • Ele for uma nota de crédito.
  • Linhas extras estão presentes nos itens em aberto para a fatura selecionada, como correções, pagamentos e assim por diante.

Nesse caso, o código do novo parceiro de negócios sempre corresponderá ao código do parceiro de negócios antigo.

PN devedores

O novo parceiro de negócios devedor para substituir o antigo.

PN devedores

# A descrição ou o nome do código.

Cód./país imp.

Insira o código do país do imposto que se aplica aos novos dados da fatura.

A combinação com um novo código de imposto permite calcular um valor de imposto sobre o novo valor corrigido da fatura.

Cód./país imp.

É possível inserir o novo código de imposto para substituir o código de imposto antigo. Ao usar esse código de imposto, o valor do imposto sobre o valor corrigido da fatura será calculado.

Valores permitidos

Esse código de imposto deve estar vinculado ao país do imposto selecionado na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Nota

Se o imposto sobre essa fatura for calculado no nível do cabeçalho da fatura, será possível inserir um código de imposto. O nível é definido na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

Se o campo Gestão de registro estendida estiver definido como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100), os dados de registro tributário deverão ser definidos para a fatura de venda original na sessão Registros de imposto por documento (tfgen1100m000).

Documento de correção

O tipo de transação no qual a correção é lançada.

O LN insere o tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000).

Documento de correção

Insira o número do documento vinculado à fatura. A correção da fatura é lançada com esse número.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere o primeiro número de documento livre.