Conciliar com cargas/expedições/agrupamentos (tfacp2546m000)

Utilize essa sessão para conciliar ordens com cargas, expedições ou agrupamentos.

Docum.

A parte tipo de transação da identificação da fatura.

Documento

A parte do número do documento da identificação da fatura.

Status de fatura

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

  1. Rascunho--> Registrado
  2. Registrado--> Conciliado
  3. Conciliado--> Aprovado
  4. Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.

Código de registro

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Número de identificação de PN

O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Valor líquido

O valor líquido da fatura.

O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:

  • Valor total do imposto
  • Correções
  • Notas de crédito

Valor líquido

A moeda da fatura.

Valor conciliado

A parte do valor da fatura que já foi conciliada com linhas da ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.

Transações inseridas

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

Diferença preço

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade) 

PN faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Carga

A maior consignação para a qual a Frete planeja o transporte. Uma carga consiste em várias mercadorias transportadas por meios de transporte que pertencem a um grupo de meios de transporte viajando para um determinado destino em uma determinada data/hora usando uma rota específica. Uma carga pode conter mais de uma expedição, por exemplo, se o algoritmo de planejamento consolidação for usado.

Expedição

A menor consignação para a qual a Frete planeja o transporte. Uma expedição é uma parte identificável de uma carga e contém várias mercadorias transportadas para um determinado destino em uma determinada data/hora através de uma rota específica.

Agrupamento de ordem de frete

Um agrupamento de ordem de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedades correspondentes, como departamentos logísticos, grupos de planejamento, janelas de tempo sobrepostas, grupos de meios de transporte etc., subcontratados de uma transportadora. A transportadora planejará e realizará o transporte das mercadorias listadas nas linhas de ordem de frete de acordo com a ordem de subcontratação.

Companhia da ordem

A companhia logística em que a ordem foi gerada.

Parceiro negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Tipo de compra

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Valor de frete estimado

O custo estimado do frete.

Moeda

A moeda da ordem.

Valor da fatura

O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.