Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000)

Utilize essa sessão para conciliar manualmente as linhas de recebimento com faturas de compra.

Docum.

O tipo de transação, parte da identificação da fatura.

Documento

O número do documento, parte da identificação da fatura.

Status de fatura

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

  1. Rascunho--> Registrado
  2. Registrado--> Conciliado
  3. Conciliado--> Aprovado
  4. Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.

Código de registro

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Número de identificação de PN

O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Cia logística

O código da companhia logística em que a ordem de compra da linha de recebimento foi criada.

Ordem

O número da ordem de compra que deve ser conciliada à fatura.

Se a fatura precisa ser conciliada com uma ordem única, o Infor LN permitirá que você especifique o número da ordem. Em caso de conciliação automática, é preciso especificar o número da ordem de compra. Esse valor é usado para conciliar ordens com faturas e conciliar a ordem com linhas de fatura quando o número da ordem e a nota de despacho não são especificados na linha de fatura.

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

Esse valor é usado para selecionar as ordens para conciliação, que são recebidas na expedição da nota de despacho especificada.

Aplicar filtro

Aplica o filtro especificado e exibe os dados filtrados.

Mostrar tudo

Limpa o filtro e exibe todos os dados.

Valor líquido

O valor líquido da fatura.

O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:

  • Valor total do imposto
  • Correções
  • Notas de crédito

Valor líquido

A moeda da fatura.

Custos a serem especificados

O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Valor conciliado

O valor na fatura que já foi conciliado a ordens de compra ou recebimentos.

Custos a serem especificados Transações

O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Custos no destino conciliados

O valor do custo no destino que já foi conciliado.

Transações inseridas

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a linhas de recebimento.

Diferença de preço de fatura

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade) 

Nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Ordem

As linhas nas ordens de compra que registram informações detalhadas sobre, por exemplo:

  • os itens pedidos
  • os acordos de preço
  • as datas de entrega
  • Expedição
  • Faturamento

É possível ter uma ou mais linhas em uma ordem de compra.

Posição de ordem

O número da linha da ordem de compra.

Número de sequência

O número da sequência da linha de recebimento.

Companhia logística

A companhia em que a ordem de compra foi criada.

Item

O item recebido.

Material do item

O material de composição do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

Item padrão

A norma industrial usada para produzir ou adquirir o item. Por exemplo: NEN3140 ou ISO9000. Esse campo serve somente para fins informativos.

Tamanho do item

O tamanho do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

Importar referência

O número de referência especificado para o recebimento da ordem de importação. O padrão desse número é obtido do recebimento de armazém da ordem de compra.

Nota

Esse campo será exibido somente se o número da Ordem e a Nota de despacho forem especificados para o recebimento de armazém.

Código de produto do fabricante

A identificação única do código do item do fabricante, que é usado no processo de realização de ordem e identificação do item.

Fabricante

Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.

Parceiro de negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Recebimento

O número do recebimento.

Linha de recebimento

O número de sequência de recebimento.

Data de recebimento

A data em que os itens foram recebidos.

Qtde aprovada na unid. de estoque

A quantidade dos itens solicitados recebidos, expressa na unidade de estoque.

Qtde aprovada na unid. de estoque

A quantidade de itens solicitados recebidos, expressa na unidade de compra.

Quantidade a ser conciliada

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Quantidade a ser conciliada

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura, expresso na unidade de compra.

Valor da linha de recebimento

O valor a ser pago de acordo com a linha de recebimento.

Moeda

A moeda da ordem.

Quantidade faturada

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Quantidade faturada em unidades de compra

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura, expresso na unidade de compra.

Valor da fatura

O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Item

O item ordenado.

Descrição do item

A descrição do item solicitado.

Moeda

A moeda da ordem.

Projeto

Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.