Conciliar pagamentos parcelados (tfacp2143m000)

Utilize essa sessão para atribuir linhas de pagamento parcelado às faturas.

Docum.

O tipo de transação do documento.

Somente documentos da categoria de transação Faturas de compra e das Notas de crédito de compra são exibidos nessa sessão.

Documento

O número do documento.

A combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.

Status de fatura

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.stap

Código de registro

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Número de identificação de PN

O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Valor líquido

O valor líquido da fatura.

O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:

  • Valor total do imposto
  • Correções
  • Notas de crédito

Valor líquido

A moeda da fatura.

Custos a serem especificados

O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Custos a serem especificados

A moeda dos custos a serem especificados.

Valor conciliado

A parte do valor da fatura que já foi conciliado com linhas de ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Acordo de pagamento

Se houver um acordo de pagamento com o parceiro de negócios faturador, esse campo exibirá o acordo de pagamento.

Departamento de compras da companhia financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Fatura de compra da companhia financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Fatura

O tipo de transação da fatura.

Documento fatura

O número de documento da fatura.

Valor conciliado

A moeda do valor da fatura que já foi conciliado.

Custos a serem especificados Transações

O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Custos a serem especificados Transações

A moeda do valor das transações de custos a serem especificados.

Transações inseridas

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000).

Transações inseridas

A moeda do valor das transações inseridas.

Diferença preço

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade) 

Diferença preço

A moeda do valor da diferença de preço.

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a linhas de pagamento parcelado.

Valor não atribuído

A moeda do valor não atribuído.

Companhia da ordem

Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.

Ordem

Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

  • um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
  • uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
Posição

O número da posição da ordem de compra.

Linha de pagamento parcelado

O número da linha de pagamento parcelado.

Linha de pagamento parcelado

A descrição da linha de pagamento parcelado.

Parceiro denegócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Concil.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de pagamento parcelado foi conciliada.

Valor pagamentoparcelado

O valor do pagamento parcelado.

Moeda

A moeda do valor de pagamento parcelado.

Data de liberação

A data em que a linha de pagamento parcelado foi liberada.

Nota

É possível liberar linhas de pagamento parcelado na sessão Linhas de pagamentos parcelados a serem liberadas (tdpur5520m100).