Atribuir recebimentos não alocados a faturas

Os recebimentos que não estão alocados para nenhuma fatura são chamados de recebimentos não alocados. Não há cálculo de impostos em relação a esses recebimentos. Posteriormente, o recebimento não alocado pode ser atribuído a faturas. Para atribuir recebimentos a faturas, use as sessões a seguir.

Para atribuir recebimentos a faturas, use as sessões a seguir.

  • Entrada da transação (tfgld1140m000)

    É necessário selecionar um tipo de transação com a categoria de transação Bancos. Consulte: Usar tipos de transação.
  • Atribuir recebimentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2130s000)

    É necessário selecionar os recebimentos que devem ser atribuídos às faturas. No menu adequado, selecione Atribuir faturas a receb. adiantado/não alocado para abrir a sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000). É possível selecionar as faturas às quais deseja aplicar o recebimento.
  • Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)

    É possível selecionar as faturas às quais deseja aplicar o recebimento não alocado. Se um recebimento não for especificamente destinado a uma ou mais faturas, ele poderá ser atribuído às faturas com base em sua idade. No menu adequado, selecione Atribuir ñ aloc. a pgtos/receb.adiant. c/base no venc. para abrir a sessão Atribuir receb./pgto adiant./não-aloc. com base em vencim. (tfcmg2109s000).
  • Atribuir receb./pgto adiant./não-aloc. com base em vencim. (tfcmg2109s000)

    É necessário atribuir faturas com base na data do documento ou na data de vencimento. Marque a caixa de seleção Data vencimento ou Data docum..
  • Seleção de itens em aberto (tfcmg2118s000)

    Na sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000), no menu adequado, selecione a opção Seleção de itens em aberto. A sessão Seleção de itens em aberto (tfcmg2118s000) é aberta e é possível selecionar as faturas em aberto para o parceiro de negócios relacionado.
  • Atribuir Não-alocado a pagamentos/recebimentos adiantados (tfcmg2108s000)

    Na sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000), no menu adequado, também é possível selecionar a opção Atribuir Não-alocado a pagamentos/recebimentos adiantados. A sessão Atribuir Não-alocado a pagamentos/recebimentos adiantados (tfcmg2108s000) é aberta e é possível atribuir recebimentos não alocados anteriores aos pagamentos adiantados.
  • Detalhes da atribuição de adiantam./não-aloc. (tfcmg2524s000)

    É possível exibir os detalhes do recebimento que deve ser atribuído a uma fatura.
  • Detalhes da atribuição (tfacp2530m000)

    É possível visualizar os detalhes do recebimento atribuído e da fatura.
  • Inserir valores para a atribuição (tfcmg2107s000)

    Se o valor total de um recebimento não puder ser vinculado a uma fatura ou se você desejar atribuir uma fatura completamente, clique duas vezes no registro da fatura para abrir a sessão Inserir valores para a atribuição (tfcmg2107s000). É possível inserir manualmente os valores a serem alocados para as faturas relevantes. O campo de baixa exibe o modo como o recebimento adiantado ou não alocado selecionado está atribuído em relação à fatura específica.
  • É possível definir o campo Tipo de atribuição como qualquer uma das opções a seguir.

    • Automático: o mínimo de todo o valor em aberto da fatura e o valor do recebimento adiantado/não alocado é baixado.
    • Não: o valor que ainda não está alocado para a fatura em aberto.
    • Manual: uma parte do valor do recebimento que ainda não está atribuído é alocada para a fatura específica. É possível selecionar essa opção para modificar o valor do recebimento alocado para a fatura e também é possível modificar o desconto, a sobretaxa por recebimento atrasado e os valores de diferença de recebimento.
  • Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)

    Por fim, é necessário selecionar a opção Atribuição(ões) do processo no menu adequado para processar os valores atribuídos. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) é aberta. É necessário selecionar a série do documento para o tipo de transação para processar os valores.