Parcelas da ordem de venda (tdsls4110m000)

Utilize essa sessão para:

  • Visualizar, inserir e manter as linhas de parcela de uma parcela de ordem de venda.
  • Alterar dados de linhas de parcela liberadas para o Invoicing e com o status Confirmado ou Aguardando.

É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:

  • Na sessão Ordem de vendas - Parcelas (tdsls4600m100), selecionando e clicando duas vezes em uma linha de parcela.
  • Independente.

No menu adequado, é possível selecionar:

  • Fechar parcelas, para fechar uma parcela de ordem de venda. Será possível fechar uma parcela de ordem de venda somente se todas as linhas de ordem forem entregues e todas as parcelas que não as de garantia estiverem faturadas.
  • Programações de parcelas para iniciar a sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000), na qual é possível selecionar e copiar uma programação padrão de parcelas para a sessão atual.
  • Liquidações, para iniciar a sessão Parcela - Liquidações (tdsls4513s000).
  • Liberar para faturamento, para iniciar a sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), na qual é possível liberar parcelas para o Invoicing.
  • Liberar para faturamento, para liberar diretamente uma linha de parcela para Invoicing.
  • Mostrar parcelas para projetos, para exibir somente as linhas de parcela vinculadas ao projeto. Esse comando estará visível se essa sessão for iniciada usando a sessão Projeto 360 (tipcs0320m000).
  • Hist. de parcelas, para iniciar a sessão Histórico das parcelas da ordem de vendas (tdsls4552m000).
Nota

O valor total de parcela não pode exceder o valor total de mercadorias (excluindo custos adicionais).

Ordem

O número que identifica a ordem de venda, que também é a parcela de ordem de venda.

Status

O status da ordem de venda.

Valores permitidos

Suspenso

A ordem está sendo criada ou gerida por outro aplicativo/processo e não pode ser mantida.

Ordens de venda com uma origem diferente de Manual podem obter esse status.

Livre

Uma ordem obtém esse status se:

  • A ordem for criada ou confirmada por um status Suspenso.
  • Todas as linhas de uma ordem de venda aprovada são excluídas.

Uma ordem livre aguarda aprovação.

Aprovado

A ordem está aprovada.

Modificado

Uma ordem obtém esse status se:

  • Linhas de ordem forem adicionadas, alteradas, canceladas ou excluídas após a ordem ser aprovada.
  • Uma ordem de venda bloqueada for desbloqueada.

Uma ordem de venda modificada deve ser aprovada novamente.

Em curso

A ordem pode estar em vários estágios no procedimento de entrega.

Fechado

Todas as etapas no procedimento da ordem são executadas para o tipo de ordem de venda.

Cancelado

Todas as linhas na ordem são canceladas e não estão mais disponíveis para execução adicional.

Bloqueado

A ordem está bloqueada e está (temporariamente) indisponível para execução adicional.

Liberado

Um status técnico/temporário durante a liberação para a atividade de armazenamento.

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Faturamento por parcelas

Parcelas faturadas são liquidadas (subtraídas do valor das mercadorias) quando as mercadorias são entregues e faturadas.

Existem os seguintes tipos de liquidação:

  • Liquidação direta
  • Liquidação indireta

Valores permitidos

Não
Plano de parcelas
Liquidação direta
Liquidação indireta
Fechado
Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Total de mercadorias

O valor total das mercadorias relacionadas na ordem de venda.

Fatura solicitada

O valor total de linhas de ordem de venda para as quais uma fatura foi solicitada e ainda não foi baixada.

Faturado

O valor total das mercadorias na ordem de venda com o status Faturado.

Total de parcelas

O valor total das parcelas relacionadas na ordem de venda.

Parcelas solicitadas

O valor total das parcelas na ordem de venda para as quais uma fatura foi solicitada e ainda não foi emitida.

Parcelas faturadas

O valor total de linhas de parcela com o status Faturado.

Total de parcelas liquidadas

O número total de parcelas liquidadas.

Nota

As parcelas faturadas são liquidadas em relação às mercadorias faturadas por Faturamento.

Linha de parcela

O número de posição da linha de parcela na parcela de ordem de venda.

Tipo de parcela

O tipo de parcela.

Nota
  • Os tipos de parcela Correção - Normal e Correção - Fatura adiantada serão aplicados somente se o Status da liberação da parcela original estiver definido como Faturado ou Solicitação de fatura gerada e o Status no faturamento for Composto ou Impresso.
  • O campo Usar pagamento adiantado como da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina o tipo de parcela adiantada que pode ser especificado no campo atual.
  • Uma ordem de venda pode incluir somente linhas de parcela do mesmo tipo de parcela adiantada: Fatura adiantada ou Solicitação de pagamento adiantado.

Valores permitidos

Fatura adiantada

Parcelas de fatura adiantada devem ser faturadas e pagas pelo cliente antes de fazer a entrega das mercadorias.

O seguinte se aplica a uma fatura adiantada:

  • A fatura é um documento legal. Portanto, o valor é lançado como receita reconhecida usando o tipo de documento de integração aplicável
  • A fatura é incluída na lista de venda e na declaração tributária
  • As estatísticas de vendas serão atualizadas; o tipo de receita será qualificado como receita intermediária
Correção - Fatura adiantada

Uma correção para uma parcela de fatura adiantada, que reverte o valor da parcela original.

Solicitação de pagamento adiantado

Uma solicitação de pagamento adiantado de um determinado valor ou de uma porcentagem dele antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios.

O seguinte se aplica a uma solicitação de pagamento adiantado (APR):

  • A fatura não é um documento legal. Portanto, o valor da APR não afeta a receita.
  • Uma entrada em aberto será criada para o valor que será lançado na Conta de controle (Solicitação de fatura/pagamento adiantado), conforme especificado na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). A série e o tipo de transação usados para criar o documento financeiro no cenário de Solicitação de pagamento adiantado serão obtidos da sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
  • Nenhum IVA será calculado, impresso e lançado, e o valor não será incluído na listagem de vendas.
  • O valor APR é liquidado com as entrega das mercadorias depois que o IVA for calculado para as mercadorias entregues.
  • Nenhuma receita reconhecida, temporária ou intermediária estará disponível para o valor APR. Portanto, as estatísticas de vendas não podem ser atualizadas.
  • Não há nenhum vínculo entre a linha APR e os dados relacionados à fatura como faturamento mensal e sobretaxas por atraso no pagamento.
Correção - Solic. de pagamento adiantado

Uma correção para uma solicitação de pagamento adiantado, que reverte o valor da parcela original.

Normal

Parcelas normais são faturadas antes ou mediante a entrega das mercadorias.

Correção - Normal

Uma correção para uma parcela normal, que reverte o valor da parcela original.

Garantia

Parcelas de garantia podem ser faturadas somente após todas as parcelas que não as de garantia serem faturadas e todas as mercadorias serem entregues.

Correção - Garantia

Uma correção para uma parcela de garantia, que reverte o valor da parcela original.

Porcentagem

A percentagem do valor líquido total da ordem alocada para a linha de parcela.

Quando uma linha de parcela for adicionada, uma percentagem será inserida. Para a primeira linha, o padrão é 100%. Para todas as outras linhas adicionadas, a porcentagem padrão é a seguinte:

100 - percentagem total das linhas de parcela.

Quando as percentagens são atualizadas, o LN verifica se a percentagem total das linhas de parcela não excede 100%.

Valor

O valor da linha de parcela.

Status da liberação

O status de faturamento da linha de parcela.

Valores permitidos

Livre

A linha de parcela está somente registrada e não pronta para faturamento ainda.

Liberar para faturamento

A linha de parcela está pronta pra ser liberada para o faturamento.

Solicitação de fatura gerada

A linha de parcela está liberada para faturamento, mas nenhuma fatura foi criada ainda para a linha de parcela.

Faturado

É criada uma fatura para a linha de parcela.

Data de liberação planejada

A data esperada de liberação da linha de parcela para o Faturamento.

Linha de parcela original

O número de posição da linha de parcela original à qual a parcela de correção está vinculada.

Vincular ao faturamento mensal

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de parcela será vinculada a um faturamento mensal.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto será vinculado à linha de parcela.

Valor pago

O valor pago da linha de parcela antecipada.

Nota
  • O valor é atualizado pela sessão Atualizar valores pagos nas parcelas adiantadas (tdsls4200m000), que pode ser executada frequentemente em um trabalho.
  • Quando todas as parcelas antecipadas para uma ordem de venda forem totalmente pagas, o procedimento de ordem de venda poderá continuar.
Histórico processado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de parcela será processada na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for:

  • Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto será assumido como padrão do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
  • Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Código imposto

O código de imposto na fatura.

Nota

Esse código de imposto pode ser somente do tipo IVA.

País de imposto PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Número do imposto do PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real.

Certificado de isenção

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

Nota
  • LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) e as linhas de parcela forem do tipo Fatura adiantada.
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Motivo da isenção

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.

Nota
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) e as linhas de parcela forem do tipo Fatura adiantada.
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data de liberação planejada.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Sobretaxa por atraso de pagamento

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Mét. de pagam.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

  • o valor máximo
  • a data de vencimento
  • permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Status no faturamento

O status da fatura de venda no Faturamento.

Valores permitidos

Aguardando

Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.

Nota

É possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.

Cancelado

A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Confirmado

É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Composto

A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.

É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Impresso

A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.

A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.

Lançado

A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.

Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.

Data da fatura

A data em que a fatura é impressa.

Fatura

A companhia financeira da fatura.

Tipo de transação

O tipo de transação usado para lançar uma linha de parcela faturada no Faturamento.

Fatura

O número de fatura da fatura da parcela.