Linhas de ordem de cliente recebidas (tdsls2101m000)
Utilize essa sessão para visualizar e manter as linhas de ordem de cliente recebidas que podem ser processadas para criar uma nova linha de ordem de venda ou atualizar a linha de ordem de venda existente.
- Essa sessão poderá ser acessada somente se a caixa de seleção Ordens de cliente recebidas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
 - Será possível modificar os dados nessa sessão somente se o Status estiver definido como Criado.
 - Será possível excluir uma ordem de cliente recebida somente se o Status estiver definido como um valor diferente de Processado.
 
- ID de ordem de cliente recebida
 - 
            
O código da ordem de cliente recebida.
 - Linha de ordem de cliente recebida
 - 
            
O número de linha da ordem de cliente recebida.
 - Status
 - 
            
O status da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Criado
 - Processado
 - Cancelado
 
 - Sis. de cód. de item
 - 
            
O sistema de código de item para
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Item do cliente
 - 
            
O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.
NotaÉ possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).
 - Item
 - 
            
O código do item vendido.
Nota- Se o item for configurável, será possível escolher configurá-lo imediatamente. Também é possível configurar a variante de produto em um estágio posterior. Para configurar a variante de produto após a linha de ordem de venda ser salva, clique em na sessão atual.
 - Na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), é possível gerar uma estrutura de projeto ou de produto para um item genérico configurado, a menos que a sua Origem do fornecimento padrão esteja definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).
 
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Converter item
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o sistema converte o item durante o processamento da liberação em uma ordem.
 - Revisão item engenharia
 - 
            
A revisão do item de engenharia.
 - Pt. transfer. título
 - 
            
O ponto de passagem de título da linha de ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Data de entrega solicitada pelo cliente
 - 
            
A data de entrega da ordem de venda solicitada pelo cliente.
Nota- Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
 - Essa caixa de seleção estará ativada somente se a caixa de seleção Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Departamentos de venda (tdsls0512m000).
 
 - Data de entrega planejada
 - 
            
A data de entrega planejada da ordem de venda.
 - Data de recebimento planejado
 - 
            
A data de recebimento planejado da ordem de venda.
 - Rota
 - 
            
A rota da ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Transportadora/PSL
 - 
            
A transportadora da ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Classific. imposto
 - 
            
O código de classificação de imposto da ordem de venda.
 - Un. de efetivid.
 - 
            
A unidade de efetividade da linha de ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Definir isenção
 - 
            
Indica se a caixa de seleção Isento está definida por meio da ordem de cliente recebida
 - Isento
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a isenção de impostos será aplicável às linhas de ordem de venda.
 - País do imposto
 - 
            
O país usado para fins de tributação.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Código imposto
 - 
            
O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda.
NotaÉ possível especificar o código de imposto somente do tipo IVA.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - País do imposto
 - 
            
O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Certificado de isenção
 - 
            
O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Motivo de isenção
 - 
            
O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.
Nota- Esse campo será exibido somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
 - O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.
 
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Condições de pagamento
 - 
            
Os termos de pagamento das ordens de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Linha de ordem de vendas
 - 
            
A linha de ordem de venda criada ou atualizada usando essa linha de cliente recebida.
 - Sequência de ordem de vendas
 - 
            
O número de sequência da linha de ordem de venda.
 - Parceiro de negócios EDI
 - 
            
O parceiro de negócios de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) necessário para a conversão do item.
 - Número de seqUência de referência EDI
 - 
            
O número de sequência usado para o comportamento de atualização EDI específico na lógica do processo.
 - Planta
 - 
            
O código da planta.
 - Número de linha de referência EDI
 - 
            
O número da linha de referência usado para o comportamento de atualização de EDI específico na lógica do processo
 - Confirmação de venda
 - 
            
O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Sequência de ordem de alteração
 - 
            
O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Motivo da alteração
 - 
            
O código de motivo de alteração do cabeçalho da ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Tipo de alteração
 - 
            
O tipo de alteração do cabeçalho da ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Ref. linha de ordem
 - 
            
A referência ao número de linha de ordem de outro aplicativo.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Armazém
 - 
            
O código do armazém.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Tipo de documento de ordem de cliente recebida
 - 
            
O tipo de documento da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Ordem de vendas
 - Não aplicável
 - Cotação de venda
 
NotaSomente a Ordem de vendas é aplicável.
 - Parceiro de negócios cliente
 - 
            
O código do parceiro de negócios cliente.
 - Definir seleção de lote
 - 
            
Indica se a caixa Seleção de lote está definida por meio da ordem de cliente recebida
 - Parceiro de negócios cliente
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Seleção de lote
 - 
            
As condições para a entrega de itens de lote.
Valores permitidos
- Qualquer
 - 
                     
As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.
 - O mesmo
 - 
                     
É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.
 - Específico
 - 
                     
É possível receber ou enviar somente um lote específico.
 
 - Lote
 - 
            
O número de lote usado para a linha de ordem de venda.
 - Definir seleção de número de série
 - 
            
Indica se a caixa Seleção de número de série está definida por meio da ordem de cliente recebida
 - Seleção de número de série
 - 
            
Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000).
Valores permitidos
- Qualquer
 - 
                     
Não é necessário vincular nenhum número de série específico à linha de ordem. Assim, o número de série é determinado pela Armazenamento ou pelo Controle de compra no caso de itens fora de estoque.
 - Específico
 - 
                     
É possível selecionar manualmente o número de série que deve ser vinculado à linha de ordem na sessão Item - Números de série e armazéns (whltc5100m000). Selecione somente um item para o qual a caixa de seleção Núm. de série no estoque esteja selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).
 
 - Nº de série
 - 
            
O número de série do item vendido.
Será possível inserir manualmente um número de série se o campo Seleção de número de série estiver definido como Específico e a quantidade da linha de ordem for um.
 - Variante de produto
 - 
            
O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à variante de produto exibida nesse campo.
NotaSerá possível especificar esse valor somente se:
- A caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento de montagem (tiapl0500m000).
 - A caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver marcada na sessão Variantes de produto (Montagem) (tiapl3500m000).
 - A origem de fornecimento padrão do item está definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).
 
 - Projeto
 - 
            
O código do projeto vinculado à ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Elemento
 - 
            
O elemento vinculado ao projeto.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Atividade
 - 
            
A atividade vinculada ao projeto.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Quantidade solicitada
 - 
            
A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.
 - Unidade de venda
 - 
            
A unidade de venda em que a quantidade solicitada é expressa.
 - Preço
 - 
            
O preço unitário da linha de ordem de venda expresso na moeda do cabeçalho da ordem de venda.
 - Moeda
 - 
            
A moeda em que os preços e descontos são expressos.
 - Unidade de preço
 - 
            
A unidade em que o preço do item é baseado.
NotaO preço pode ser baseado em uma unidade diferente da unidade de estoque do item.
 - Valor
 - 
            
O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de venda após a dedução de descontos.
 - Número do documento original
 - 
            
O número de documento original da ordem de venda.
 - Definir autofaturamento
 - 
            
Indicada se o autofaturamento foi definido por meio da ordem de cliente recebida.
 - Autofaturamento
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será aplicado à linha de ordem de venda e a fatura será criada pelo parceiro de negócios cliente.
 - Texto
 - 
            
Indica se as informações adicionais são adicionadas como texto.
 - Imagem
 - 
            
A imagem do item vendido.
 - Ordem de cliente
 - 
            
O número de ordem atribuído pelo parceiro de negócios cliente.
 - Posição de ordem de cliente
 - 
            
O número de posição atribuído pelo parceiro de negócios cliente.
 - Sequência de ordem de cliente
 - 
            
O número de sequência atribuído pelo parceiro de negócios cliente.
 - Ação do processo
 - 
            
Indica a ação que deve ser executada na linha de ordem de venda quando a ordem de cliente recebida é processada.
Valores permitidos
- Criar
 - Não aplicável
 - Atualizar
 - Excluir
 - Cancelar
 - Substituir
 
 - Data de processamento
 - 
            
A data em que a linha de ordem de cliente recebida é processada.
 - Com avisos
 - 
            
Indica se há avisos registrados no registro de mensagem para a ordem de cliente recebida.
 - Com erros
 - 
            
Indica se há erros registrados no registro de mensagem da ordem de cliente recebida.
 - Origem de preço
 - 
            
A origem do preço.
Valores permitidos
- Dados de compra item
 - Dados de venda do item
 - Dados de serviço de item
 - Livro preços fornecedor
 - Livro de preços padrão
 - Estrutura de preço
 - Não aplicável
 - Externo
 - Consumo
 - Lista de preços genéricos
 - Manual
 - Objeto de custo do projeto
 - Contrato
 - Variante
 
 - Matriz preço
 - 
            
A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.
 - Prioridade de matriz de preço
 - 
            
A prioridade de matriz do preço.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Determinante
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens.
 - Qualificado
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada.
 - Data de criação
 - 
            
A data e a hora de criação da linha de ordem de cliente recebida.
 - Data da ordem
 - 
            
A data de ordem da ordem de venda.
 - Desconto multinível
 - 
            
Indica se um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda.
 - Percentagem de desconto
 - 
            
A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda.
 - Valor desconto
 - 
            
O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda.
 - Origem desconto
 - 
            
A origem do desconto.
Valores permitidos
- Estrutura de desconto do livro de preços
 - 
                     
O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.
 - Externo
 - 
                     
O desconto é originado de um pacote externo.
 - Manual
 - 
                     
O desconto é inserido manualmente.
 - Contrato
 - 
                     
O desconto é originado de um contrato.
 - Estrutura de desconto
 - 
                     
O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.
 
 - Código de desconto
 - 
            
O código de desconto aplicável à linha de ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Definir método de desconto
 - 
            
Indica se a caixa de seleção Método é definida por meio da ordem de cliente recebida.
 - Método
 - 
            
O método de desconto usado para calcular os descontos.
Valores permitidos
- Bruto
 - 
                     
Os descontos são calculados a partir do valor bruto.
 - Líquido
 - 
                     
Os descontos são calculados a partir do valor líquido.
 
 - Programação de desconto
 - 
            
A programação de desconto aplicável à linha de ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Matriz de desconto
 - 
            
A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.
 - Prioridade de matriz de desconto
 - 
            
A prioridade de matriz para a matriz de desconto.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Parceiro de negócios receptor
 - 
            
O parceiro de negócios receptor da ordem de venda.
 - Nome
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Endereço do receptor
 - 
            
O endereço do parceiro de negócios receptor.
 - Nome
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Ponto de entrega
 - 
            
O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Contato
 - 
            
O contato do parceiro de negócios receptor.
 - Nome completo
 - 
            
A descrição ou o nome do código.
 - Definir restrição de expedição
 - 
            
Indica se a caixa de seleção Restrição de expedição está definida por meio da ordem de cliente recebida.
 - Restrição de expedição
 - 
            
Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.
 - Condições de entrega
 - 
            
Os termos de entrega da ordem de venda.
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.