Programações de compra - Visão geral de recebimento (tdpur3518m000)

Utilize essa sessão para visualizar os recebimentos feitos para uma combinação de Programação, Tipo de programação de compra, Linha e Sequência.

Essa sessão permite visualizar os recebimentos de programação de vários itens.

No menu adequado, é possível selecionar:

  • Processar programações de compra, para iniciar a sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
  • Excluir programações de compra, para iniciar a sessão Excluir programações de compra (tdpur3224m000).

É possível iniciar essa sessão nas seguintes sessões:

  • Programações de compras (tdpur3110m000)
  • Linhas da programação de compra (tdpur3111m000)

É possível imprimir relatórios de recebimento de programação na sessão Imprimir recebimentos (tdpur3418m000).

Programação

O número da programação de compra.

Tipo de programação de compra

O tipo da programação de compra.

É possível fazer recebimentos somente para programações push e programações pull call-off.

Linha

O número da linha de programação. Esse número identifica de maneira exclusiva cada necessidade de um item que um parceiro de negócios especificado deve fornecer em uma data e horário específicos.

Sequência

O número que identifica o recebimento (parcial) de uma linha de programação de compra.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Unidade de efetividade

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Origem

A origem da linha de programação de compra.

Distribuição de rastreamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Recebimento de programação de compra.

Mercadorias rejeitas aceitas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mercadorias desse recebimento terão sido recebidas do local de rejeição.

Motivo para rejeição

O motivo pelo qual as mercadorias recebidas não foram aprovadas na inspeção.

Data de recebimento planejado

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Data recebimento

A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino.

Data da fatura

A data em que a fatura é impressa.

Data de expedição

a data em que os itens são expedidos

Nota

Essa data deve ser preenchida nas seguintes situações:

  • A caixa de seleção Autofaturamento referente à programação de compra é selecionada.
  • O Pagamento referente à linha de programação de compra está definido como Pagar no recebimento.
  • O Tipo de data de autofaturamento está definido como Data de expedição nas sessões Termos e condições de faturamento (tctrm1145m000) ou Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Valor padrão

Se a data de expedição for obrigatória, o valor padrão será a data de recebimento. Caso contrário, esse campo ficará vazio.

Unidade de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Quantidade da programação

A quantidade de item necessária para a linha da programação.

Quantidade recebida

A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.

Nota
  • A quantidade de entrega não pode ser superior à quantidade solicitada na linha de programação de compra.
  • Um valor negativo poderá ser exibido para uma correção de recebimento em uma programação push no campo atual.

Quantidade da nota de despacho

A quantidade expedida mencionada na nota de despacho.

Quantidade aprovada

O número de itens entregues aprovados.

Se a inspeção de mercadorias recebidas for obrigatória em uma companhia, o LN recuperará a quantidade aprovada na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000). Se não for necessário inspecioná-las, esse campo será igual ao valor do campo Quantidade recebida.

Nota

No campo Inspeção da sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) e/ou no campo Inspeção da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), é possível definir se as mercadorias da companhia deverão ser inspecionadas no recebimento.

Um valor negativo poderá ser exibido para uma correção de recebimento em uma programação push no campo atual.

Quantidade rejeitada

O número de itens entregues rejeitados.

Se a inspeção de mercadorias recebidas for obrigatória em uma companhia, o LN recuperará a quantidade rejeitada na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000). Se não for necessário inspecionar as mercadorias recebidas, esse campo será sempre zero.

Nota

No campo Inspeção da sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) e/ou no campo Inspeção da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), é possível definir se as mercadorias da companhia deverão ser inspecionadas no recebimento.

Quantidade faturada

O número de itens de fato faturado.

Moeda

A moeda da programação de compra.

A moeda de compra é recuperada do campo Moeda na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).

Valor de linha de programação

O valor líquido da linha de programação de compra expresso na moeda da programação de compra.

O valor da linha de programação de compra é calculado da seguinte maneira:

Quantidade de linha de programação de compra * preço - desconto. 

Se a programação de compra estiver vinculada a um contrato:

  • Os preços e os descontos usarão o valor da sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada como padrão.
  • Será possível visualizar a forma como o valor da linha de programação é calculado na sessão Consulta de preço (tdpcg0250m000).
Valor recebido

A quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de programação).

Nota

Se for confirmado o recebimento de um item configurado discrepante do item configurado solicitado na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000), o LN recuperará o preço e os descontos da última revisão da linha de programação de sequência de expedição Enviado com um item configurado igual ao item configurado recebido. Caso contrário, o preço e os descontos da sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000) serão utilizados para calcular o valor.

Valor desconto linha ordem

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Nota

Se for confirmado o recebimento de um item configurado discrepante do item configurado solicitado na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000), o LN recuperará o preço e os descontos da última revisão da linha de programação de sequência de expedição Enviado com um item configurado igual ao item configurado recebido. Caso contrário, o preço e os descontos da sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000) serão utilizados para calcular o valor.

Valor de desconto de ordem

O total dos valores do desconto da linha de ordem da programação.

Valor de fatura

O valor cobrado de um parceiro de negócios.

Nº recebimento

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

O LN recupera o número e as informações da nota de despacho do módulo Ordens de armazém.

Fatura

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

Expedição

O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.

ASN de fornecedores

O número ASN do parceiro de negócios fornecedor.

ID de referência

A identificação exclusiva do call-off vinculado à programação referenciada, recuperada de um sistema de fornecimento.

É possível recuperar o ID de referência de um dos seguintes sistemas de fornecimento:

  • ordem controlada/SILS
  • ordem controlada/lote
  • kanban
  • ponto de estoque distribuído no tempo

Para gerar linhas de programação a partir do Controle de montagem (ASC):

Se o sistema de fornecimento for um sequenciamento em linha de fornecimento controlado por ordem (SILS), um número de referência/ID será gerado no módulo Controle de Montagem (ASC), que representa uma combinação de número de veículo (VIN), estação de linha e kit de montagem. Por esse motivo, existe uma relação de um a um entre a referência de linha de programação e os dados de sequência de expedição armazenados na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000). O ID de referência é um campo exclusivo, que informa sobre todos os itens que devem ser embalados juntos ou tratados como uma única entidade.

Se o sistema de fornecimento for ordem controlada/lote, um ID de referência será criado para cada linha de material no módulo Controle de Montagem (ASC).

Para gerar linhas de programação a partir da Armazenamento :

Se as linhas de programação pull call-off forem geradas na Armazenamento, o ID de referência será gerado ao criar a linha de programação de compra. O ID de referência armazenado no campo atual será usado como referência individual para a linha de programação pull call-off.

Nota

Se as linhas de programação pull call-off forem geradas na Armazenamento, o ID de referência gerado será derivado do grupo de números inserido no campo Grupo de números para Call-off da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

Textode cabeçalho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto de cabeçalho de programação específico com, por exemplo, informações de referência adicionais.

Texto de linha

Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto de linha de programação específico com, por exemplo, informações de referência adicionais.

Especificação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada ao recebimento da programação de compra.

Código de produto do fabricante

O código de produto do fabricante (CPF) do item programado.

Nota

O CPF deve pertencer ao Conjunto de CPFs vinculado à linha de programação de compra.

Fabricante

O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

Revisão item engenharia

A revisão do item de engenharia.

ID lista opçs.

A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda.

Nota

Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado recebido na sessão Lista opção (tcibd4522m000).

Lote

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Nº de série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.