Abatimentos (tdcms2550m000)

Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção dos abatimentos que são calculados pela ordem de venda para uma relação específica.

Relação

Um termo abreviado para relação comercial. Relação é um termo coletivo para um funcionário ou parceiro de negócios fornecedor com direito a comissão e um parceiro de negócios cliente com direito a abatimento. As relações podem ser agrupadas em uma equipe de relações com o objetivo de atribuir a mesma estrutura de contrato.

Ordem de vendas

O número que identifica a ordem de venda.

Posição

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Número de sequência

O número da linha de entrega de ordem de venda.

Sequência de entrega real

O número da linha de entrega real da ordem de venda.

Linha de fatura

O número da linha de fatura da ordem de venda.

Númerode série

O número de sequência do abatimento.

Status

O estágio em que o abatimento está atualmente. Um abatimento possui vários estágios do cálculo inicial até o pagamento.

Valores permitidos

Calculado

O status inicial de uma comissão/abatimento.

Manual

O status de uma linha modificada, inserida manualmente ou alterada.

Aprovado

A comissão/abatimento é aprovado e pode ser pago.

Reservada

A comissão/abatimento é reservado.

Reserva aprovada

A comissão/abatimento reservado é aprovado.

Pronto

A comissão/abatimento é impresso.

Fechado

O valor da comissão abatimento é processado e a comissão/abatimento é fornecido. Não é mais possível alterar a linha de comissão/abatimento.

Abat. %

A porcentagem normal que é aplicável para o cálculo dos abatimentos.

Crescimento %

A porcentagem usada para calcular os abatimentos além do valor de abatimento normal.

Val. ord. vendas

O valor em que o cálculo de abatimento é baseado.

Moeda ordem vendas

A moeda que é usada e assumida como padrão da ordem.

Valor na moeda da ordem de vendas

O valor de abatimento, expresso na moeda da ordem.

Valor na moeda da fatura

O valor de abatimento, expresso na moeda da fatura.

Moeda fat. com./abat.

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor padrão

A moeda da fatura é assumida como padrão a partir da relação. No entanto, é possível alterar manualmente essa moeda.

Valor fixo do acordo na moeda da ordem de vendas

O valor abatimento fixo, se nenhuma porcentagem de abatimento ou porcentagem de abatimento crescente for aplicável.

Valor padrão

O Valor fixo da sessão Acordos de abatimento (tdcms1130m000).

Valor abatimento

O valor de abatimento, expresso na moeda local.

Valor abatimento

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

  • A moeda local
  • duas moedas de relatório

Reservar

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o abatimento deverá ser reservado no LN. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o abatimento deverá ser faturado diretamente.

Data de reserva

A data em que o abatimento foi reservado no LN.

Código de desconto

Esse campo é usado nas estatísticas de venda para especificar determinados abatimentos. O tipo de código de desconto deve corresponder ao tipo de acordo ( Comissão ou Abatimento). Quando o abatimento é ajustado manualmente, o código de desconto deve ser definido como não para o uso em um acordo.

Fatura abatim.

O número da fatura do abatimento faturado.

Tipo de transação fat. vendas

O tipo de transação que é usado para lançar o abatimento no Faturamento.

Número da fatura

O número da fatura da ordem de venda.

Tipo de transação fat. vendas

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Data da fatura

A data e hora da fatura de abatimento.

Taxa de fatura de venda

O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.

Fator de taxa de fat. de venda

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Taxa/Fator de taxa

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na fatura de venda.

Data da taxa

A data e hora da conversão da taxa.

Tipo taxa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Taxa de ord. de venda

O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.

Fator de taxa de ord. de venda

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Taxa/Fator de taxa

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de venda.

Data da taxa

A data e hora da conversão da taxa.

Tipo taxa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Tabela de período

Uma tabela que consiste em qualquer número de unidades de tempo, por exemplo, meses ou semanas.

Um período é usado para definir o horizonte de tempo em que, por exemplo, uma programação é válida.

Ano

O ano em que o período cai.

Período

Um código usado para registrar (por organização) tipos de períodos de tempo e suas descrições associadas. Por exemplo: dias, semanas e trimestres.

Departamento financeiro

O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira.

Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo.

O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma ordem em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda.

Nota
  • O departamento financeiro deve ter um ID de imposto no país do imposto.
  • Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar números de imposto de outras companhias financeiras estiver selecionada na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Data de cálculo

A data em que o abatimento foi calculado.

Data impressa

A data em que o abatimento foi impresso.

Status da relação

O status da relação.

Valores permitidos

Livre

A comissão/abatimento ainda não está calculada para essa linha. Uma relação nova sempre tem o status Livre.

Processado

A comissão/abatimento é calculada para essa relação.

Recalcular

São feitas alterações nas (linhas de) ordens de venda, portanto as comissões/abatimentos devem ser recalculados.

Sequência de relação

O número de sequência do abatimento que é vinculado à relação na sessão Ordem de vendas - Relações (tdcms0140m000) ou Linha de ordem de vendas - Relações (tdcms0141m000).

Prioridade pesquisa

Prioridades de pesquisa usadas para localizar um acordo válido para a combinação ou nível de pesquisa inserido.

Se um acordo válido for encontrado para a primeira prioridade, o acordo será usado. Caso contrário, o LN pesquisará um acordo válido para a segunda prioridade e assim por diante.

Esse campo exibe a prioridade em que o acordo foi originalmente baseado.

Liberar para SLI (abatimento)

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o abatimento será liberado para o Faturamento.

Nota
  • Com essa caixa de seleção é possível visualizar se o abatimento já está liberado. Se o abatimento for liberado, mas o status da fatura for Confirmado ou Aguardando no Faturamento, ainda será possível atualizar o valor do abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000).
  • Quando você libera uma linha de abatimento para o Faturamento, os lotes de faturamento devem ser gerados e as faturas devem ser compostas e impressas no Faturamento antes de uma entrada em aberto poder ser gerada em Contas a receber. Uma vez que o procedimento estiver concluído, o status do abatimento será definido como Fechado e os campos Tipo de transação fat. vendas e Número da fatura serão atualizados.
Tipo

As opções disponíveis dependem dos valores das caixas de seleção Comissões impl. e Abatimentos implementados na sessão Parâmetros de comissões/abatimentos (tdcms0100s000).

Valores permitidos

Comissão

As relações são do tipo funcionário ou do tipo fornecedor.

Abatimento

As relações são do tipo cliente.

Valor calculado

O valor de abatimento calculado.

Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Valor aprovado

O valor de abatimento total que é aprovado.

Valor pronto

O valor de abatimento total que é impresso.

Valor fechado

O valor de abatimento total que foi pago. Não é mais possível alterar o registro de abatimento.