Procedimento de ordem de compra

O procedimento de ordem de compra aborda todo o procedimento administrativo para a compra de mercadorias ou serviços.

O procedimento inclui estas etapas:

  1. Criar ordens de compra

    Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900), é possível criar ordens de compra:

    • Automaticamente, usando uma variedade de origens, como EP, Vendas e Serviço.
    • Copiadas de uma ordem existente na sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000).
    • Manualmente.
  2. Aprovar ordens de compra

    Depois da criação das ordens de compra, a aprovação da ordem de compra é uma etapa obrigatória no procedimento de ordens de compra. A execução das atividades do procedimento de ordem pode iniciar quando você aprovar a ordem.

  3. Imprimir ordens de compra

    Depois de a ordem ter sido registrada e aprovada, é possível imprimir a ordem de compra e enviá-la ao parceiro de negócios fornecedor como confirmação. A sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000) é obrigatória somente se você comunicar a ordem de compra ao parceiro de negócios fornecedor por correio ou intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Se você usar o telefone para comunicar ordens de compra, esta etapa é opcional.

    Depois da impressão da ordem de compra, ainda é possível modificar a ordem de compra. Uma solicitação de alteração será necessária para atualizar a ordem de compra se a caixa de seleção Solicitações de alteração estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

  4. Liberar ordens de compra para Warehousing

    Depois de o parceiro de negócios fornecedor ser informado sobre a ordem de compra e a ordem de compra ser aprovada, é possível liberar a ordem de compra para Warehousing na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000). O departamento de armazenamento agora está informado sobre as mercadorias a serem esperadas.

    Quando ordens de compra são liberadas para o armazém, várias atividades são acionadas em Warehouse Orders, começando pela criação de ordem de armazém na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). As atividades em Warehouse Orders dependem do tipo de ordem de armazém vinculada ao tipo de ordem de compra.

    Para vincular um tipo de ordem de armazenamento a um tipo de ordem de compra:

    1. Vincule atividades a um procedimento de armazenamento na sessão Atividades por procedimento (whinh0106m000).
    2. Vincule um procedimento de armazenamento a um tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000).
    3. Vincule o tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).

    Não é obrigatório liberar ordens de compra para itens de custo e itens de serviço para a Warehousing. Isso depende da configuração da caixa de seleção Liberar entregas p/ armazenam. na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Entregas diretas nunca são liberadas para armazenamento.

  5. Receber mercadorias compradas

    É possível registrar os recebimentos das mercadorias compradas em Warehousing ou Procurement.

    • Warehousing

      Se a ordem de compra for liberada para Warehousing, o procedimento de recebimento será coberto pelos procedimentos de entrada e inspeção em Warehouse Orders.

      Quando os recebimentos são registrados em Warehousing, os dados de recebimento são reportados de volta ao Procurement. É possível visualizar esses dados nestas sessões:

      • Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000)
      • Recebimentos de compra (tdpur4106m000)
    • Procurement

      Para itens fora de estoque que não foram liberados para Warehousing, é possível registrar os recebimentos nas sessões Ordem de compra - Linhas a serem recebidas (tdpur4501m400) e Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

    Depois de um recebimento ter sido confirmado na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), não é mais possível alterar os dados de recebimento nessa sessão. Porém, ainda é possível alterar dados de recebimento específicos na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100).

    Quando as mercadorias são recebidas, os preços e os descontos das mercadorias podem ser alterados. Use a sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000) para manter preços e descontos.

  6. Pagar as mercadorias compradas

    Para gerenciar o pagamento das mercadorias compradas, use Accounts Payable. É possível realizar esse processo somente se o pacote do Financials estiver implementado.

    No procedimento de ordem de compra, o parceiro de negócios não precisa enviar uma fatura. Em vez disso, é possível usar autofaturamento para gerar automaticamente faturas para as mercadorias compradas.

    O autofaturamento normalmente será usado se você tiver:

    • um contrato com o parceiro de negócios para o preço das mercadorias que está comprando
    • um acordo com o parceiro de negócios que pagará pelas mercadorias sem receber uma fatura para elas.

    O autofaturamento é controlado por estes campos nas sessões Ordens de compra (tdpur4100m000) e Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000):

    • Autofaturamento

      Se você marcar essa caixa de seleção, será possível gerar uma fatura para cada recebimento da linha de ordem. Na companhia financeira à qual o departamento de compras está vinculado, é possível selecionar as linhas da ordem e gerar as faturas na sessão Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000).
    • Faturar depois

      Esse campo pode ser:

      • Inspeção

        Autofaturas podem ser criadas somente para a quantidade recebida aprovada, após todas as inspeções terem sido concluídas para um recebimento em particular.
      • Recebimento

        Uma autofatura pode ser criada imediatamente para a quantidade recebida total. Se, depois da inspeção, alguma quantidade for rejeitada, uma fatura é criada na sessão Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000) para a quantidade rejeitada. Essa fatura inclui uma quantidade negativa.
  7. Processar ordens de compra

    Ao fim do procedimento de ordem de compra, todas as ordens de compra devem ser processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000). As ordens de compra processadas são transferidas do banco de dados regular para o banco de dados histórico.

Consoles de ordem de compra

É possível usar essas sessões para visualizar as linhas de ordem de compra que exigem a atenção do comprador e executar as ações adequadas nas linhas:

  • Console de entregas de ordem de compras (tdpur4601m200)

    Para visualizar as linhas de ordem para as quais atividades específicas ainda não tenham sido executadas ou para quais há dados não confirmados ou quantidades de ordem de reposição.
  • Console de reabastecimento de ordem de compras (tdpur4601m300)

    Para visualizar as linhas de ordem ainda a serem recebidas e que estão quase vencendo ou linhas cuja data de vencimento (data de recebimento planejado) já tenha passado.