Recebimento da fatura de remessa

Para receber a fatura de remessa:

  1. Selecione o parceiro de negócios que emite a fatura de remessa triangular no campo Parceiro de negócios expedidor da seção Recebimento da sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000).
  2. Selecione Ações > Criar fatura brasileira na seção do cabeçalho do recebimento de depósito para enviar o recebimento ao mecanismo de imposto.
  3. Clique em OK quando a mensagem “Faturas brasileiras são criadas com base em 1 linha(s) de recebimento.” for exibida.
    Nota

    Esse processo gera uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).

  4. Selecione a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
    Nota

    Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Fatura de operação triangular para a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento.

  5. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.
  6. Verifique se a linha da fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  7. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  8. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  9. Verifique os dados no campo Código do tipo de nota fiscal e se o Tipo de nota fiscal de entrada é Remessa de operação triangular na seção Documento.
  10. Verifique se o valor especificado no campo Valor alfandegário na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) está atualizado no campo Preço unitário na guia Linhas de recebimento.
  11. Clique em Ir para detalhes relacionados à linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  12. Revise os detalhes de imposto da linha de recebimento fiscal na guia Linhas de recebimento – Impostos.
  13. Verifique se a programação de pagamento não está definida para a fatura e pode ser configurada usando a pesquisa fiscal do mecanismo de imposto.
  14. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra.
    Nota

    A aprovação da fatura libera o estoque físico e gera os lançamentos relacionados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usados para fins de reconciliação.

  15. Verifique se o MAUC [BRL] (por depósito) para o item é 0,00 na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000) porque o item não está em posse da companhia que recebeu a fatura de remessa.
  16. Verifique se os dados de terceiros foram atualizados no campo Quantidade expedida da sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).