Emissão da fatura de devolução simbólica

Para emitir a fatura de devolução simbólica, execute estes passos:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais (lpbra3600m000), selecione a linha faturável da ordem de venda com um Tipo de origem de Devolução de mercadorias (simbólica) e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  2. Selecione a linha de faturamento na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  3. Verifique se a referência fiscal foi gerada e é exibida no campo Referência fiscal com um Tipo de nota fiscal da Devolução simbólica do depósito fechado na guia Nota fiscal.
  4. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em ir para detalhes da fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  5. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Devolução simbólica do depósito fechado na seção Dados do documento na guia Geral.
  6. Verifique se o mecanismo de imposto atualiza automaticamente os dados de devolução de terceiros de cada linha da fatura na guia Retorno de terceiros, incluindo a quantidade de devolução usada e o saldo restante usando o método PEPS.
  7. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  8. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
  9. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  10. Clique em Fechar na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  11. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  12. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  13. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  14. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  15. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  16. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Lançado.