Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000)

Utilize essa sessão para configurar cada tipo de origem e combinação de cenário de faturamento, a série e os tipos de transação padrão usados para gerar os números de documento da fatura.

Nota

Se, por conta de uma atualização de software ou da ativação de uma funcionalidade não usada, o LN detectar um ou mais tipos de origem ausentes, o comando Inicializar tipos de origem ausentes ficará disponível no menu adequado. Ao selecionar esse comando, o LN adicionará o tipo de origem ausente e as combinações do cenário de faturamento. Em seguida, será possível manter os tipos e as séries de transação padrão.

Data de introdução

A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Companhia financeira

A companhia financeira à qual os parâmetros se aplicam.

Descrição

Descrição do conjunto de parâmetros. Por exemplo, é possível indicar o motivo das alterações nos parâmetros.

Se uma descrição não for inserida, esse campo será preenchido com a data e a hora em que os parâmetros foram definidos.

Tipo de origem

O tipo de documento ao qual o tipo e a série da transação se aplicam.

Valores permitidos

Juros
Nota débitot/crédito
Abatimento
Expedição
Todos os tipos de origem
Venda manual
Não aplicável
Contrato
Projeto
Ordem de vendas
Ordem de comércio intercompanhia
Ordem de armazém (obsoleta)
Ordem de compra (obsoleta)
Ordem PCS (obsoleta)
Ordem de serviço
Ord. venda de manutenção
Ordem de serv. de manutenção (obsoleta)
Chamada de serviço
Reclamação do cliente
Reclamação do fornecedor
Contrato de serviço
Ordem de frete
Cenário de faturamento

Se necessário, vincule o tipo de origem a um cenário específico de faturamento.

Valores permitidos

Liquidações intercompanhia
Autofaturamento
Fatura proforma
Fatura alfandegária
Fatura de consignação
Dar baixa em autofatura
Não aplicável
Fatura com superávit zero
Nota de crédito substituta
Solicitação de pagamento adiantado
Todos os cenários
Fatura somente de imposto - Reclamado
Fatura somente imposto - Não reclamado
Ordem de cobrança
Parcelas

Valor padrão

Todos os cenários

Tipo de transação

A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas.

A categoria da transação deve ser Faturas de venda.

O LN gera os números de documento de fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.

Tipo transação nota de crédito

A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas de nota de crédito.

A categoria da transação deve ser Faturas de venda ou Notas de crédito de venda.

O LN gera os números de documento de fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.