Linhas de documento de receita (cirrc1110m000)

Utilize essa sessão para visualizar e manter as linhas de documento de receita do objeto de negócios.

Nota

Esta sessão somente será aplicável se a caixa de seleção Reconhecimento da receita de ponto no tempo da sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) estiver marcada.

Objeto de negócios de documento

A companhia financeira vinculada ao documento do objeto de negócios.

Nota

O Tipo de companhia deve ser Ambos ou Financeiro.

Nome

O nome do documento do objeto de negócios.

ID do objeto comercial de documento

O código do documento do objeto de negócios.

Referência de objeto de negócios de documento

A referência usada para o documento do objeto de negócios.

Status

O status do documento do objeto de negócios.

Nota

Por padrão, esse campo é definido como Abrir.

Valores permitidos

Abrir

Este é o status padrão inicial.

A ser fechado

Esse status é preenchido no módulo Reconhecimento de receita quando o status é Abrir e as caixas de seleção Obrigação de desempenho concluída, Faturamento concluído e Reconhecimento concluído estão marcadas e as condições a seguir são atendidas. Quando essas condições não são atendidas, primeiro as linhas de receita com origem de receita Linha de documento de receita de saldo devem ser geradas e reconhecidas na sessão Linhas de documento de receita de saldo (cirrc1210m000). Se essas condições forem cumpridas, o status mudará automaticamente para A ser fechado.

  • O valor total da receita nas linhas de fatura é igual ao valor total da receita nas linhas de receita.
  • O valor total do desconto da ordem nas linhas de fatura é igual ao valor total do desconto de ordem nas linhas de receita.
  • O valor total do custo de vendas na linha de fatura Custo de vendas é igual ao valor total do custo de vendas na linha de receita Custo de vendas em todas as moedas locais.
  • O valor total de cotação do custo de vendas na linha de fatura Custo de vendas é igual ao valor total de cotação do custo de vendas na linha de receita Custo de vendas em todas as moedas locais.
Fechado

Esse status é recuperado após a execução da sessão Fechar linhas de documento de receita (cirrc1210m100). Somente as linhas de documento com o status A ser fechado são consideradas. Nesse processo, as variações cambiais são criadas quando as seguintes condições são atendidas:

  • Os valores por objeto de negócios/fatura não estão apurados em todas as moedas nas transações de integração de custo de venda/receita provisional
Cancelado

O status da linha de documento de receita quando a linha original é cancelada no pacote de logística correspondente do Infor LN.

Não aplicável
Cia. financeira

A companhia financeira especificada no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Método de reconhecimento de receita

O método de reconhecimento de receita vinculado ao documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contrato de receita

O contrato de receita vinculado ao documento do objeto de negócios.

Data de reconhecimento de receita baseada em

O tipo de data usado para reconhecer a receita. Como é possível usar um método de reconhecimento de receita genérico para todos os objetos de negócios, é possível definir vários níveis em uma tabela separada.

Nota
  • Por padrão, esse campo é definido como Data da fatura.
  • A opção Data de aprovação do cliente somente será permitida quando a caixa de seleção Aprovação de cliente aplicável estiver marcada
  • A opção Data do consumo somente será permitida quando a caixa de seleção Consumo aplicável estiver marcada.
  • A opção Data de conclusão somente será permitida se o objeto de negócios de documento estiver definido como Ordem de serviço.

Valores permitidos

Data de entrega

Indica que o reconhecimento de receita do documento é baseado na data de entrega.

Data da fatura

Indica que o reconhecimento de receita do documento é baseado na data da fatura.

Data de conclusão

Indica que o reconhecimento de receita do documento é baseado na data de conclusão.

Não aplicável
Data de aprovação do cliente

Indica que o reconhecimento de receita do documento é baseado na data de aprovação do cliente.

Data do consumo

Indica que o reconhecimento de receita do documento é baseado na data de consumo.

Atraso

O número de dias ou semanas em que a data base da receita a ser reconhecida está atrasado.

Período de atraso

O período (dias ou semanas) pelo qual a data base da receita será reconhecida está atrasado.

Valores permitidos

Dias
Semanas
Não aplicável
Nível de reconhecimento de receita

O nível base para o reconhecimento de receita em caso de agrupamento

Nota
  • Por padrão, esse campo é definido como Linha de receita.
  • Se for definido um contrato de receita para a linha de documento de receita, a opção Não aplicável será permitida.

Valores permitidos

Linha de receita

Indica que cada linha de receita (por exemplo, linha de entrega de vendas) pode ser reconhecida separadamente.

Linha de documento de receita

Indica que todas as linhas de receita em uma linha de documento de receita devem ser reconhecidas ao mesmo tempo. Por exemplo, a data de reconhecimento de receita é definida como “Data de entrega + 10 dias”. Para uma linha de ordem de vendas, há duas entregas: uma em 05/01 e outra em 10/01. Assim, para ambas as entregas, a data de reconhecimento planejada será de 20/01.

Não aplicável
Contrato de receita

Indica que todas as linhas de receita em todas as linhas de documento de receita do mesmo contrato devem ser reconhecidas ao mesmo tempo. Por exemplo, a data de reconhecimento de receita é baseada na data de entrega + 10 dias. Existe um contrato de uma ordem de venda com duas linhas: uma linha com duas entregas: uma em 05/01 e outra em 10/01; e uma linha com uma entrega em 15/01, além de uma ordem de devolução de venda vinculada a essa ordem de venda com uma linha e um recebimento em 20/01 e uma instalação de serviço com entrega em 15/02. Isso significa que a data de reconhecimento planejada será 25/02 para todas as linhas de receita.

Contrato receita/obj. neg. do documento

Indica o mesmo que a opção Contrato de receita, mas agora por objeto de negócios. No exemplo acima: para a ordem de venda com duas linhas e três entregas no total, a data de reconhecimento planejada será 25/01, a ordem de devolução de venda será 30/01 e a ordem de serviço será 25/02.

Contrato receita/Obj. negócios original

Indica o mesmo que a opção Contrato de receita/Objeto de negócios, mas agora por Objeto de negócio original, em vez de Objeto de negócios. No exemplo acima, isso significa que a ordem de venda e a ordem de devolução de venda são obtidas em conjunto com a data de reconhecimento planejada para 30/01. A ordem de serviço tem a data de reconhecimento planejada para 25/02.

Linha de contrato de documento

O número de linha do documento de contrato de receita.

Nota

Esse campo somente será ativado se a opção Entregas de contrato estiver implementada na sessão Parâmetros de reconhecimento de receita (cirrc0100m000).

Sequência de documento

O número de sequência do documento do objeto de negócios.

Nota

Esse campo somente será ativado se as opões Ordens de venda, Programações de vendas e Entregas de contrato estiverem implementadas na sessão Parâmetros de reconhecimento de receita (cirrc0100m000).

Tipo de custo de documento

O Tipo de custo do documento do objeto de negócios.

Nota
  • Esse campo somente será ativado se a opção Ordens de serviço estiver implementada na sessão Parâmetros de reconhecimento de receita (cirrc0100m000).
  • Por padrão, esse campo é definido como Não aplicável.

Valores permitidos

/baanerp/tc/domains/mdm.cotp

Linha de atividade de documento

O número de linha da atividade vinculada ao documento do objeto de negócios.

Nota

Esse campo somente será ativado se a opção Ordens de serviço estiver implementada na sessão Parâmetros de reconhecimento de receita (cirrc0100m000).

Entrega iniciada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento do objeto de negócios de entrega será iniciado.

Obrigação de desempenho concluída

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a obrigação de desempenho do documento do objeto de negócios foi concluída.

Faturamento concluído

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento do documento do objeto de negócios foi concluído.

Reconhecimento concluído

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o reconhecimento de receita foi concluído para o documento do objeto de negócios.

Departamento

O departamento ao qual pertence o documento do objeto de negócios.

Valores permitidos

Departamento de venda

departamento de vendas

Departamento logístico

departamento logístico

Departamento de gerenciamento de projeto

departamento de gestão de projeto

Departamento de produção

departamento de produção

Departamento de compras

departamento de compras

Não aplicável
Departamento de serviço

departamento de serviço

Centro de trabalho

centro de trabalho

Armazém

armazém

Projeto

projeto

Departamento de contabilidade

departamento de contabilidade

Contrato

contrato

Departamento de gestão de estoque

Departamento de gestão de estoque

Companhia operacional da entidade

A companhia operacional vinculada ao tipo de entidade.

Nota

A opção Departamento de contabilidade somente será permitida se o Tipo de companhia estiver definido como Ambos ou Financeiro.

Código de entidade

O código de companhia operacional da entidade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios cliente especificado no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios faturado especificado no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios devedor

O parceiro de negócios devedor especificado no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

PN receptor

O parceiro de negócios receptor especificado no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data da ordem

A data e a hora em que a ordem de venda é feita.

Representante de vendas interno

O funcionário responsável pelo documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Ramo de atividade

O ramo de atividade especificado no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Área

A área especificada no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Planta

A planta especificada no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Condição de entrega

As condições de entrega da linha de ordem de venda, linha de programação de vendas, linha de ordem de venda de manutenção, linha de ordem de serviço ou entrega de contrato especificadas na linha de documento de receita.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item

O item especificado no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Projeto

O projeto especificado no documento do objeto de negócios.

Nota

Esse campo somente será ativado se o pacote Projeto e o Projeto PCS estiverem implementados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento do projeto.

A descrição ou o nome do código.

Atividade

A atividade do projeto.

A descrição ou o nome do código.

Cenário de projeto

O cenário de projeto vinculado ao documento do objeto de negócios.

Valores permitidos

Nenhum projeto
Rastr. projeto
Não aplicável
Projeto PCS
Quantidade ordenada

A quantidade solicitada especificada no projeto.

Unidade de quantidade solicitada

A unidade da quantidade solicitada especificada no documento do objeto de negócios.

Moeda

A moeda do documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Condições de pagamento

As condições de pagamento especificadas no documento do objeto de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Determinador de taxa

O determinador de taxa.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Data da taxa

A data em que a taxa de câmbio é determinada.

Taxa/fator da taxa

O código e o fator da taxa usados no documento do objeto de negócios.

Fator da taxa

O fator da taxa especificado no documento do objeto de negócios.

A taxa definida no documento do objeto de negócios.

Aprovação de cliente aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a aprovação do cliente é aplicável ao documento do objeto de negócios.

Nota

Esse campo somente será ativado se a caixa de seleção Aprovação do cliente da sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) estiver marcada.

Consumo aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o consumo é aplicável ao cliente.

Nota

Esse campo somente será ativado se as opções Ordens de venda e Programações de vendas estiverem implementadas na sessão Parâmetros de reconhecimento de receita (cirrc0100m000).

Objeto de negócios original

A companhia especificada no objeto de negócios original vinculado ao projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

ID do objeto de negócios original

O código ou ID do objeto de negócios original.

Referência do objeto negócios original

A referência definida pelo usuário para o objeto de negócios original

Linha original

O número de linha do objeto de negócios original.

Sequência original

O número de sequência do objeto de negócios original

Nível de reconhecimento de receita do contrato

O nível de contrato em que o reconhecimento de receita é aplicável.