Goedkeuring leveranciersvorderingen (tscmm2110m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om informatie over de goedkeuring, afwijzing en verwerking van de vorderingsregel op te slaan.

Vordering

De unieke code voor de leveranciersvordering.

NB

De default waarde voor het vorderingsnummer wordt opgehaald uit de serie die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd en toegewezen aan de gebruiker die de vordering logt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default.

Regel

Het nummer van de regel van de leveranciersvordering.

Regelstatus

De huidige status van de leveranciersvorderingsregels.

Toegestane waarden

Vrij
Afgekeurd
Geannuleerd
Gewijzigd
Voorcalc. in afwachting van goedkeuring
Aanstaande retournering materialen
Op goedkeuring wachten
Goedgekeurd
Verrekend
Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Algemeen
Beheer
Kostensoort

De kostensoort waaraan de vorderingsregel is gekoppeld. De default waarde voor dit veld is Materiaal.

Toegestane waarden

Arbeid
Gereedschap
Reizen
Uitbesteding
Helpdesk
Overig
Order
Activiteit
Materiaal
Transport
Factuur op basis van offerte
Vorderingsmethode

De Vorderingsmethode die aangeeft hoe een vordering wordt betaald. De klant kan financieel of met materiaal worden gecompenseerd.

Toegestane waarden

Materialen vervangen

De klant krijgt de materialen terugbetaald.

Kosten vergoeden

De klant krijgt de totale factuurwaarde terugbetaald.

Leveranciersvordering afdrukken vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de leveranciersvordering af als een onderdeel van de procedure voor vorderingen.

Bevestiging

De status van de bevestiging die van de leverancier is ontvangen.

Gevorderd
Gevorderde hoeveelheid

De hoeveelheid die wordt gevorderd van de leverancier.

NB

Dit veld is verplicht als de Kostensoort op Materiaal staat.

Eenheid

De eenheid waarin Gevorderde hoeveelheid wordt gemeten.

Gevorderd bedrag

Het bedrag dat wordt gevorderd van de leverancier.

NB
  • Dit veld is verplicht als de Kostensoort niet op Materiaal staat.
Valuta

De valuta van het Gevorderd bedrag.

Goedgekeurd
Goedgekeurde hoeveelheid

De hoeveelheid die is goedgekeurd voor de vordering.

NB

Het veld is verplicht als de Vorderingsmethode op Materialen vervangen staat.

Eenheid

De eenheid waarin Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten.

Goedgekeurd bedrag

Het totale Goedgekeurd bedrag voor de vorderingsregel.

NB

Het veld is verplicht als de Vorderingsmethode niet op Materialen vervangen staat.

Belastingbedrag

Het totale Belastingbedrag dat is gefactureerd door de leverancier.

Kredietbeperking

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

Goedkeuringspercentage

Het percentage van het vorderingsbedrag dat is goedgekeurd.

Gekoppeld aan

Het type vorderingskosten waaraan vorderingsregels zijn gekoppeld.

Toegestane waarden

Garantie
Algemeen
Niet van toepassing
Goedgekeurd door

De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Goedkeuringsdatum

De datum en tijd waarop de vorderingsregel is goedgekeurd. LN vult de huidige datum en tijd in.

Afgewezen
Reden afkeuring

De code voor de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default, maar alleen als Type reden is ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Afgewezen door

De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als de code voor de afwijzing.

Afwijzingsdatum

De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Goedgekeurd
Goedkeuringsactie

De actie voor de goedgekeurde hoeveelheid.

Toegestane waarden

Vasthouden en in eigendom nemen
  • Klantvordering

    Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van het bedrijf.
  • Leveranciersvordering

    Het artikel blijft bij de leverancier als eigendom van de leverancier.
Aan klant retourneren
  • Klantvordering

    Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van de klant. Er wordt een nieuwe magazijnorder aangemaakt om het artikel terug te sturen naar de klant.
  • Leveranciersvordering

    De leverancier retourneert het artikel naar zijn klant (de partij die de leveranciersvordering heeft aangemaakt).
Afvoeren

Het artikel wordt afgevoerd.

Afgewezen
Afkeuringsactie

De actie die moet worden uitgevoerd voor het afgekeurde materiaal.

Toegestane waarden

Vasthouden en in eigendom nemen
  • Klantvordering

    Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van het bedrijf.
  • Leveranciersvordering

    Het artikel blijft bij de leverancier als eigendom van de leverancier.
Aan klant retourneren
  • Klantvordering

    Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van de klant. Er wordt een nieuwe magazijnorder aangemaakt om het artikel terug te sturen naar de klant.
  • Leveranciersvordering

    De leverancier retourneert het artikel naar zijn klant (de partij die de leveranciersvordering heeft aangemaakt).
Afvoeren

Het artikel wordt afgevoerd.

Teksten
Goedkeuringstekst
Tekst

De reden voor de goedkeuring van de vorderingsregel.

Afwijzingstekst
Tekst

De reden voor de afwijzing van de vorderingsregel.