Inkoopfacturen voor endosseren (tfcmg4529m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de inkoopfacturen te bekijken die kunnen worden geëndosseerd voor de opgegeven factureren-door relatie.

Als goedkeuring van incassobatches vereist is, moet de batch worden goedgekeurd door een bevoegde gebruiker. Als u de opdracht Toekenning(en) verwerken gebruikt en u bevoegd bent om incassobatches goed te keuren, zet LN de batch automatisch op Goedgekeurd.

Betaaldocument

De mutatiesoort van het ontvangstdocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd.

Betaaldocument

Het documentnummer van het ontvangstdocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd.

Nummer wissel

De wissel die u endosseert.

Restbedrag

De valuta waarin het restbedrag wordt uitgedrukt.

Restbedrag

Het factuurbedrag dat open blijft nadat de geëndosseerde wissel door de betalen-aan relatie is geaccepteerd.

Factureren-door relatie

De factureren-door relatie waarnaar u de wissel wilt overboeken om een factuur te verrekenen.

Bedrijf

Het financieel bedrijf waarin de boekingen worden gedaan.

Document

Het documentnummer, dat bestaat uit de mutatiesoort en het gegenereerde serienummer.

Document

Het documentnummer, dat bestaat uit de mutatiesoort en het gegenereerde serienummer.

Nummer schemaregel

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Factuurbedrag

Het factuurbedrag van de factuur waarvoor u de wissel als betaling wilt gebruiken.

Valuta

De factuurvaluta.

Saldo

Het saldo dat moet worden geëndosseerd.

Type toekenning

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkoopfactuur geselecteerd voor endossering.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Automatisch: het factuursaldo wordt geëndosseerd aan de te ontvangen wissel.
  • Handmatig: u kunt dubbelklikken op de regel en in de detailsessie het bedrag intoetsen dat moet worden geëndosseerd.