Segmentverdeling (tfcmg2106s200)

Deze sessie kunt u gebruiken om handmatig de verdeling over de segmenten op te geven.

Relatie

De code voor de bank van de factureren-door relatie.

Bedrijf

Het bedrijf waarin de inkoopfactuur is ingevoerd.

Factuur

De mutatiesoort van de inkoopfactuur.

Factuur

Het documentnummer dat aan de mutatiesoort is gekoppeld. Dit nummer wordt gebruikt om de inkoopfactuur te identificeren.

Factuur

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Type toekenning

Het type toekenning dat aan een factuur is gekoppeld.

Toegestane waarden

Automatisch

Afhankelijk van wat het grootste bedrag is, kunt u het gehele factuurbedrag offsetten tegen de ontvangst of de ontvangst volledig offsetten tegen de factuur.

Nee

De vooruitontvangst wordt niet toegekend aan de factuur.

Handmatig

Het ontvangen bedrag wordt gedeeltelijk toegekend aan de factuur. U kunt het toegekende bedrag invoeren, alsmede de korting, de toeslag voor late ontvangst en eventuele verschilbedragen.

Kasontvangstverschillen

De factuur wordt verrekend met een kasontvangst.

Onkosten

Een vooruitbetaling wordt verrekend met de onkosten van een medewerker.

NB

U kunt deze waarde alleen instellen op Onkosten als u in deze sessie gegevens hebt aangemaakt met de optie Nieuw.

Restbedrag

De resterende niet-toegekende bedragen/vooruitbetalingen die kunnen worden toegekend aan de facturen.

De valuta waarin het restbedrag wordt uitgedrukt.

Regel

Het regelnummer van de inkoopfactuur.

Koppelen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het factuurbedrag geselecteerd voor toekenning.

Bedrag

Het bedrag in de bankvaluta dat moet worden toegekend aan de factuur.

Segmentcode

Een dimensiesoort die wordt gebruikt voor segmentrapportage.

Saldo in factuurvaluta

Het saldo van het factuurbedrag in de factuurvaluta.

Valuta

De valuta die in de inkoopfactuur wordt gebruikt.

Documentdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt.

Vervaldatum

De vervaldatum van de factuur.

Bedrag in FV

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Toe te kennenbedrag ineigen valuta

Het bedrag dat moet worden toegekend aan een factuur in de eigen valuta.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur

Bedrag originele factuur

Het totale factuurbedrag.

Kortingsbedrag

Het kortingsbedrag dat is opgegeven op de factuur.

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Betalingskorting ineigen valuta

Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Kortingsdatum

De datum waarop de korting op de factuur wordt toegepast.

Bedrag kredietbeperking

Het bedrag van de kredietbeperking.

Kredietbeperkingin eigen valuta

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Datum kredietbeperking

De datum waarna de kredietbeperking wordt berekend.

Betalingsverschil

Het betalingsverschil.

Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Betalingsverschil ineigen valuta

Het betalingsverschil in de eigen valuta.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom.

Referentie mutatie

De referentie tekst.

Kwestie

Met dit veld wordt de status van de factuur aangegeven als de factuur is geblokkeerd.

Dubieus

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur dubieus.

Inhouding inkomstenbelasting

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Inhouding sociale verzekeringsbijdrage

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).