Verkoopfacturen (tfacr2522m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de verkoopfacturen weer te geven voor de geselecteerde factureren-aan relatie.

Factureren-aan relatie

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Factureren-aan relatie

De naam van de relatie.

Totaalsaldo verkoopfacturen

Het totale factuursaldo voor deze factureren-aan relatie.

De eigen valuta waarin het factuursaldo wordt uitgedrukt.

Totaalsaldo verkooporders

Het totale ordersaldo voor deze factureren-aan relatie.

Factureren-door relatie

Dit veld geeft aan of de factureren-aan relatie ook een factureren-door relatie is.

Totaalsaldo inkoopfacturen

Het totale factuursaldo voor deze factureren-aan relatie.

Totaalsaldo verkooporders

Het totale ordersaldo voor deze factureren-aan relatie.

Bedrag - Ref.
Bankreferentie

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Document

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

Document

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

Regel

Het regelnummer dat dient ter identificatie van een mutatie in het document.

Documentsoort

De document soort geeft het type factuur aan.

LN kiest een documentsoort op basis van de mutatiesoort die is gebruikt om het document aan te maken.

Externe factuur

Het externe factuurnummer uit het Golden Tax-systeem of het debiteurenfactuurnummer.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje China of Selfbilling (verkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.

Vervaldatum

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Bedrag in

Het factuurbedrag in de eigen valuta.

Saldo in

Het saldobedrag in de eigen valuta.

Dubieus

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur.

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

  • De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
  • De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

  • De datum waarop moet worden betaald
  • De datum waarop de kortingsperioden vervallen
  • Het kortingsbedrag

Type verkoop

Het type verkoop van de verkooporder.

Valuta

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Documentdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt.

Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen.

Schema's

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur.

Saldo onderweg

Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg.

Saldo (factuurvaluta)

Het factuursaldo toont het niet-betaalde bedrag voor deze factuur.

Dit bedrag wordt uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Bedrag in factuurvaluta

Het bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Belastingbedrag in FV

Het belastingbedrag in de betalingsvaluta.

Belast.bedrag in

Het BTW-bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Referentie

Een informatief veld waarop bijvoorbeeld verwezen kan worden naar:

  • De persoon of afdeling met de autorisatie om een bepaalde taak uit te voeren.
  • De contactpersoon van de relatie.
  • Het nummer van de oorspronkelijke factuur
Ontvangstgegevens
Bedrag

Het totale factuurbedrag.

De valuta waarin de bedragen op de factuur worden uitgedrukt.

Document

De mutatiesoort, die onderdeel is van de factuuridentificatie.

Documentnummer

Het documentnummer identificeert een factuur in een bepaalde mutatiesoort.

Regel

Het regelnummer dat dient ter identificatie van een mutatie in een document.

Schemanummer

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Bedrag infactuurvaluta

Het totale bedrag in de factuurvaluta.