Niet-toegekende ontvangsten toewijzen aan facturen

De ontvangsten die niet zijn toegekend aan een factuur worden niet-toegekende ontvangsten genoemd. Over deze ontvangsten wordt geen belasting berekend. De niet-toegekende ontvangst kan op een later moment aan facturen worden toegewezen. U wijst met de volgende sessies ontvangsten toe aan facturen.

U wijst met de volgende sessies ontvangsten toe aan de facturen.

  • Mutaties intoetsen (tfgld1140m000)

    U moet een transactiesoort selecteren met mutatiecategorie Kas/bank. Zie: Mutatiesoorten gebruiken.
  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000)

    U moet de ontvangsten selecteren die moeten worden toegewezen aan de facturen. Selecteer in het betreffende menu de optie Fact. aan vooruit-/niet-toegekende ontv. toekennen om de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) te starten. U kunt de facturen selecteren waarop u de ontvangst wilt toepassen.
  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000)

    U kunt de facturen selecteren waarop u de niet-toegekende ontvangst wilt toepassen. Als een ontvangst niet specifiek is bedoeld voor een of meer facturen, kuni u deze op basis van hun leeftijd toewijzen aan facturen. Selecteer in het betreffende menu de optie N.-toeg. aan vooruitbet./ontv. obv ouderdom toek. om de sessie N.-toegek./vooruitontv./-betal. toekennen obv ouderd.analyse (tfcmg2109s000) te starten.
  • N.-toegek./vooruitontv./-betal. toekennen obv ouderd.analyse (tfcmg2109s000)

    U moet facturen toewijzen op basis van de documentdatum of de vervaldatum. Schakel het selectievakje Vervaldatum of Documentdatum in.
  • Selectie openstaande posten (tfcmg2118s000)

    Selecteer in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) in het betreffende menu de optie Selectie openstaande posten. De sessie Selectie openstaande posten (tfcmg2118s000) wordt gestart, waarin u voor de gerelateerde relatie de openstaande facturen kunt selecteren.
  • Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen (tfcmg2108s000)

    U kunt in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) in het betreffende menu ook de optie Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen selecteren. Hiermee start u de sessie Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen (tfcmg2108s000), waarin u eerder niet toegekende ontvangsten kunt toewijzen aan de vooruitbetalingen.
  • Toekenn.geg. vooruit-/niet-toegekende betal. (tfcmg2524s000)

    U kunt de details weergeven van de ontvangst die aan een factuur moet worden toegewezen.
  • Gegevens toekenning (tfacp2530m000)

    U kunt de details bekijken van de toegewezen ontvangst en van de factuur.
  • Toe te kennen bedragen intoetsen (tfcmg2107s000)

    Indien het totaalbedrag van een ontvangst niet aan een factuur kan worden gekoppeld, of wanneer u een factuur volledig wilt toewijzen, dubbelklikt u op het factuurrecord om de sessie Toe te kennen bedragen intoetsen (tfcmg2107s000) te starten. U kunt de bedragen die moeten worden toegekend aan de relevante facturen, handmatig invoeren. In het afboekingsveld ziet u hoe de geselecteerde niet-toegekende ontvangst of vooruitontvangst is toegewezen aan de betreffende factuur.
  • U kunt het veld Type toekenning instellen op een van de volgende waarden.

    • Automatisch: Het minimum van het gehele openstaande bedrag van de factuur en het resterende bedrag van de niet-toegekende ontvangst of vooruitontvangst wordt afgeschreven.
    • Nee: Het bedrag dat nog niet is toegekend aan de openstaande factuur.
    • Handmatig: Een deel van het ontvangstbedrag dat nog niet was toegekend, is nu toegekend aan de betreffende factuur. U kunt deze optie selecteren om het ontvangstbedrag te wijzigen dat aan de factuur is toegewezen. Desgewenst kunt u ook de korting, de toeslag voor late ontvangst en verschilbedragen wijzigen.
  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000)

    Tot slot selecteert moet u in het betreffende menu de optie Toekenning(en) verwerken om de toegewezen bedragen te verwerken. Hiermee opent u de sessie Documentnummers (tfcmg2114s000). Voor het verwerken van de bedragen moet u de documentserie voor de mutatiesoort selecteren.