Intake verkooporders (tdsls4100m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om de verkooporders op te vragen die worden weergegeven op basis van de filterinstellingen in de sessie Workbench intake verkooporders (tdsls4601m200).

Als u dubbelklikt op een regel, wordt de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) gestart.

Ordernummer

Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen.

Verkopen-aan relatie

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

  • Default prijs- en kortingsovereenkomsten
  • Defaults van verkooporders
  • Leveringscondities
  • De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
Geplande ontvangstdatum

De datum waarop de klant volgens de planning de goederen ontvangt.

Default waarde

De default waarde is de Geplande leverdatum.

De geplande ontvangstdatum kan echter afwijken van de geplande leverdatum als:

  • U de geplande ontvangstdatum handmatig wijzigt.
  • U de geplande ontvangstdatum via de knop Berekenen opnieuw berekent.
Orderbedrag

Het totale orderbedrag van de verkooporder.

Valuta

De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt.

NB

Als de verkooporderregels al zijn geregistreerd, kunt u de valuta niet meer wijzigen.

Status

De status van de verkooporder.

Toegestane waarden

Opgeschort

De order wordt aangemaakt of behandeld door een andere toepassing of een ander proces en kan niet worden gemuteerd.

Verkooporders met een andere herkomst dan Handmatig kunnen deze status krijgen.

Vrij

Een order krijgt deze status als:

  • De order is aangemaakt of de order is bevestigd terwijl de status Opgeschort is.
  • Alle regels van een goedgekeurde verkooporder zijn verwijderd.

Een order met de status Vrij wacht op goedkeuring.

Goedgekeurd

De order is goedgekeurd.

Gewijzigd

Een order krijgt deze status als:

  • Orderregels zijn toegevoegd, gewijzigd, geannuleerd of verwijderd nadat de order is goedgekeurd.
  • Een geblokkeerde verkooporder is vrijgegeven.

Een gewijzigde verkooporder moet opnieuw worden goedgekeurd.

In verwerking

De order kan in verschillende fasen van de leverprocedure zijn.

Afgesloten

Alle stappen in de orderprocedure voor de verkoopordersoort zijn uitgevoerd.

Geannuleerd

Alle regels van de order zijn geannuleerd en ze zijn niet meer beschikbaar voor verdere verwerking.

Geblokkeerd

De order is geblokkeerd en is (tijdelijk) niet beschikbaar voor verdere verwerking.

Vrijgegeven

Een technische/tijdelijke status tijdens de vrijgave naar Magazijnbeheer.

Verkoopbureau

Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.

Default waarde

Wanneer u een verkooporder invoert, haalt LN het verkoopbureau op uit de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000). Deze waarde kan worden gewijzigd. Als er geen verkoopbureau wordt gevonden in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000), zoekt LN in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) evenmin een verkoopbureau wordt gevonden, is er geen verkoopbureau gedefinieerd. Hierdoor kan LN geen default verkoopbureau ophalen.

Klantordernummer

Het nummer dat door de verkopen-aan relatie is toegekend aan de order of het contract (bijvoorbeeld het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie). Het klantordernummer kan worden gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.

Koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Koers/Koersfactor

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

Koersfactor

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

Koersfactor

De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld.

Termijnfacturering

U kunt aangeven of en hoe de verkooporder in termijnen wordt gefactureerd.

Toegestane waarden

Nee
Termijnplan
Directe verrekening
Indirecte verrekening
Afgesloten
NB
  • Segmentboekhouding is van alleen toepassing voor termijnen als dit veld is ingesteld op Termijnplan
  • Dit veld is uitgeschakeld als de verkooporder:
    • Een kostenorder, haalorder, consignatieorder, retourorder of terugwerkende order is.
    • Regels met een andere Verkoopsoort bevat.
    • Voor termijnen op basis van orderkoppen:

      Regels met een andere Belastingcode bevat, terwijl het selectievakje Belasting over termijnen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld.
    • Regels met een ander Project bevat, terwijl het selectievakje Termijnen aan projecten koppelen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld.

Plan

Een plan op basis waarvan termijnen worden gegenereerd voor een order. Het plan bevat configuratiegegevens voor termijnen, waaronder wanneer termijnen moeten worden gefactureerd, het type of de typen termijnen die moeten worden gegenereerd en de termijnpercentages. De termijnen worden gegenereerd op basis van de methode Pro-rate. Dat betekent dat de termijnpercentages evenredig worden verdeeld over alle regels van een order.

Omdat het plan wordt beschouwd als het factureringsplan voor een order, worden de termijnen gegenereerd, gemuteerd, verrekend en gecorrigeerd in Facturering.

NB

U kunt de termijnen op basis van het termijnplan opvragen in de sessie Termijnen (cisli8620m000).

Default waarde

De Termijnplan in de sessie Factureren-aan relaties (tccom4512m000).

Acceptatiedatum goederen

De datum waarop alle bestelde goederen na levering zijn geaccepteerd door de klant en waarop de garantiefactuur kan worden verzonden.

NB

Als in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) het selectievakje Acceptatiedatum goederen verplicht voor garantietermijnen ingeschakeld is, kunnen termijnen van het type Garantie pas worden vrijgegeven voor Facturering als u dit veld hebt ingevuld.

Selfbilling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.

Belastingclassificatie

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

  • Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
  • Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
  • Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

Transportkosten factureren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

Interne vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de communicatie en het contact met de verkopen-aan relatie.

Transportkosten factureren op basis van

Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten bij de factureren-aan relatie in rekening brengen:

  • Transportkosten
  • Transportkosten (bijwerken toegestaan)
  • Transporttarieven klant
NB

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

Betalen-door relatie

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Betalen-door adres

Het adres van de betalen-door relatie.

Betalen-door contactpersoon

De contactpersoon van de betalen-door relatie.

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

  • De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
  • De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

  • De datum waarop moet worden betaald
  • De datum waarop de kortingsperioden vervallen
  • Het kortingsbedrag

Default waarde

Als deze order een spoedorder is, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Betalingscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). U kunt de default waarde wijzigen.

Kredietbeperking

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

  • Het maximumbedrag
  • De vervaldatum
  • Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Documentair krediet vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, om een documentair krediet op te vragen dat aan het huidige document moet worden gekoppeld.

ID documentair krediet

Het documentair krediet dat wordt gekoppeld aan het huidige document.

Type handel

Het type handel van het documentair krediet.

Bankgarantie - begunstigde vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als begunstigde aan het huidige document worden gekoppeld.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als:

  • Het selectievakje Handelsbeheer is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
  • De selectievakjes Exporteren en Uitgaande handel binnenland zijn ingeschakeld voor elk financieel bedrijf in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).

Bankgarantie - begunstigde

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als begunstigde die aan het huidige document is gekoppeld.

Meerdere bankgaranties - begunstigde

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als begunstigde aan het huidige document gekoppeld.

Bankgarantie - aanvrager vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als aanvrager aan het huidige document worden gekoppeld.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als:

  • Het selectievakje Handelsbeheer is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
  • De selectievakjes Exporteren en Uitgaande handel binnenland zijn ingeschakeld voor elk financieel bedrijf in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).
Bankgarantie - aanvrager

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als aanvrager die aan het huidige document is gekoppeld.

Meerdere bankgaranties - aanvrager

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als aanvrager aan het huidige document gekoppeld.

Bevestigingscode verkoop

De verkoopbevestigingscode voor de verkooporderkop.

Volgnr. wijzigingsorder

Het volgnummer van de wijzigingsorder voor de verkooporderkop.

Wijzigingsreden

De code voor de wijzigingsreden voor de verkooporderkop.

Wijzigingssoort

De wijzigingssoort voor de verkooporderkop.

Orderdatum

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

Default waarde

systeemdatum

Volgnummer wijzigingsorders klanten

Het laatste volgnummer van wijzigingsorders ontvangen van de klant in de sessie Verkooporder - volgnummers wijzigingsorders klanten (tdsls4522m000)

Orderreferentie

De referentie naar het ordenummer van een andere applicatie.

Additioneel veld

Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.

Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).

Werkstroomstatus

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
  • Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Promoties

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een promotie op de verkooporder toegepast.

Termijnen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de verkooporder gekoppelde termijnen.

NB

LN schakelt dit selectievakje automatisch in als het veld Termijnfacturering op Directe verrekening, Indirecte verrekening of Termijnplan staat.

Spoedorder

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze order een spoedorder.

Financiële afdeling

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.fdpt

Verkoopordersoort

De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Default waarde

De default waarde is de ordersoort die aan de betrokken klant is toegewezen in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als geen ordersoort is toegewezen aan de verkopen-aan relatie, geldt als default de ordersoort die is toegewezen aan de aanmeldcode van de gebruiker in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000).

NB

Als het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Haalorders in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u op dit veld geen order van het type Haalorder invoeren.

Herkomst

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg

Zending

De zending waaraan de op zendingen gebaseerde additionele kosten zijn gekoppeld.

NB

Dit veld wordt automatisch ingevuld en uitgeschakeld voor verkooporders met als herkomst Zending. U kunt handmatig een zendingcode invoeren voor kostenorders voor verkoop met als herkomst Handmatig.

Referentie A

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Referentie B

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

Contract

Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.

In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie.

Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is.

Dit veld fungeert als een default waarde voor het veld Contract van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Welke actie LN uitvoert, hangt af van de instelling van het selectievakje Contracten interactief koppelen in de sessie Parameters verkoopcontracten (tdsls0100s300).

NB

Het contract moet:

  • Actief. Op basis van de parameter Soort prijsdatum verkoop in de sessie Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000) wordt gecontroleerd of een contract wel of niet actief is.
  • Van de soort Projectcontract zijn.

Project

/baanerp/tp/glossary/glossary#000063

De veld dient als default voor het veld Project van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Origineel documentsoort

De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de verkoopordersoort een retourorder is.

Toegestane waarden

Factuur

De originele verkoopfactuur die is gekoppeld aan de retourorder.

Order

De originele verkooporder die is gekoppeld aan de retourorder.

Zending

De originele orderzending die is gekoppeld aan de retourorder.

Afroepschema

Het originele verkoopafroepschema dat is gekoppeld aan de retourorder.

Afroepzending

De originele afroepzending die is gekoppeld aan de retourorder.

Met terugw. kracht gefact. afroepschema

Het originele verkoopafroepschema dat is gekoppeld aan de retrobilling-verkooporder.

Retrobilled order

De originele verkooporder die is gekoppeld aan de retrobilling-verkooporder.

Origineel documentnummer

Het financiële bedrijf op de factuur waar de geleverde goederen worden opgeslagen voor de retourorder.

Mutatiesoort retour

De code van de mutatiesoort op het document voor de retourorder.

Origineel documentnummer

Het originele documentnummer voor de retourorder.

NB
  • Als de velden in het groepsvak Retouren zijn ingevuld en u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu geschikt klikt, wordt er afhankelijk van de Origineel documentsoort een sessie gestart waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Als gevolg daarvan wordt een koppeling aangemaakt tussen de originele orderregel en de retourorderregel.
  • Wanneer een retourorder is gekoppeld aan een originele Order en u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu geschikt klikt, worden de oorspronkelijke integratiemutaties voor de verkoop/uitgifte tegengeboekt. Als er niet vanuit een originele order wordt gekopieerd, worden de financiële integratiemutaties voor de retourorder met behulp van een vaste verrekenprijs aangemaakt.

Reden retour

De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.

Externe vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die het contact met de verkopen-aan relatie onderhoudt, met name door bezoeken.

Orderhistorie loggen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie voor de verkooporder worden gelogd.

NB

Gedurende de levenscyclus van de verkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Orderhistorie loggen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de verkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Historie EDI-orders loggen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie worden gelogd voor verkooporders die worden gegenereerd via EDI (Electronic Data Interchange).

NB

Gedurende de levenscyclus van de verkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Historie EDI-orders loggen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de verkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Loggen orderhistorie starten bij

Het moment waarop de historie van de verkooporder wordt gelogd.

NB

Gedurende de levenscyclus van de verkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Loggen orderhistorie starten bij in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de verkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Toegestane waarden

Orderinvoer

De historie wordt gelogd tijdens de orderinvoer.

Goedkeuring

De historie wordt gelogd wanneer de order wordt goedgekeurd.

Koptekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er koptekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

Voettekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er voettekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

Verkopen-aan adres

De adrescode van de verkopen-aan relatie.

Klik op ... om de sessie Adressen (tccom4130s000) te starten. In die sessie kunt u adrescodegegevens muteren en opvragen.

Adres

Het adres van de verkopen-aan relatie.

Plaats

De stad waarin de verkopen-aan relatie is gevestigd.

Verkopen-aan contactpersoon

De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

Volledige naam

/baanerp/td/pur/tdpur4100m900#tccom140.fuln

Branche

De branche waaronder de verkopen-aan relatie valt.

Regio

Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Default waarde

De default regio die wordt toegekend aan de verkopen-aan relatie, wordt ontleend aan de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).

Orderkorting

Het kortingspercentage dat van toepassing is op de verkooporder.

NB

Voor kostenartikelen en serviceartikelen wordt geen korting in de orderkop berekend.

Default waarde

Het default orderkortingspercentage wordt afgeleid van de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).

Prijslijst verkoop

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

Prijslijst voor rechtstreekse levering

De prijslijst voor rechtstreekse levering.

NB

Als een orderregel rechtstreeks wordt geleverd aan de verzenden-aan relatie, kunt u speciale prijsafspraken definiëren in de module Prijsbeheer.

Relatie voor prijzen/kortingen

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de orderkorting die is opgegeven voor deze relatie, de invoer vormt voor de relevante order.

Als een parent-relatie op een order is gedefinieerd, zoekt LN eerst naar de orderkorting die is gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen orderkorting is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de orderkorting die op de order is opgegeven voor de relatie.

Relatie voor teksten

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de relevante order.

Als een parent-relatie op een order is gedefinieerd, zoekt LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie.

Totale promotiekorting

De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties.

Meervoudige promotiemethode

Geeft de methode aan waarmee meerdere promoties worden toegepast als u meerdere promoties op het niveau van de verkooporderkop selecteert.

Verzenden-aan relatie

De verzenden-aan relatie

Verzenden-aan adres

De adrescode van de verzenden-aan relatie.

NB

Als de verkooporder een order van het type Consignatieaanvulling is, kunt u zoomen naar de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) om alle consignatiemagazijnen (eigendom) op te vragen die zijn gekoppeld aan de verzenden-aan relatie. Wanneer een consignatiemagazijn is geselecteerd en de verkooporder voor consignatieaanvulling is vrijgegeven voor Magazijnbeheer, gebruikt LN het verzenden-aan adres om te bepalen welk magazijn moet worden aangevuld en moet worden gebruikt op de order voor de magazijnoverboeking.

Als het verzenden-aan adres een default adres is, controleert LN of het adres is gekoppeld aan een consignatiemagazijn voor de verzenden-aan relatie in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000). Als dat het geval is, wordt het adres geaccepteerd. Als dat niet het geval is, wordt het adres van het eerste consignatiemagazijn dat is gekoppeld aan de verzenden-aan relatie, gebruikt.

Verzenden-aan contactpersoon

De contactpersoon van de verzenden-aan relatie.

Door klant gevraagde leverdatum

De leverdatum die door de klant is aangevraagd voor de verkooporder en die als default datum wordt gebruikt.

NB
  • Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als het selectievakje Door klant gevraagde leverdatum gebruiken in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld.
  • Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Door klant gevraagde leverdatum gebruiken in de sessie Verkoopbureaus (tdsls0512m000) is ingeschakeld.
Leveringspatroon

Het patroon waarmee het moment van levering wordt bepaald.

NB
  • U kunt leveringspatronen definiëren in de sessie Patronen (tcccp0690m000).
  • Dit veld is alleen beschikbaar als:
    • Uitgebreide voorraadcontrole in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld.
    • Uitgebreide voorraadcontrole in de sessie Verkoopordersoort (tdsls0694m000) is ingeschakeld.
    • Uitgebreide voorraadcontrole in de sessie Verkoopinstellingen per vestiging (tdsls0511m000) is ingeschakeld.
    • Leveringspatronen gebruiken in de sessie Verkoopordersoort (tdsls0694m000) is ingeschakeld.
Geplande leverdatum

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan geleverd moeten worden. De geplande leverdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

Default waarde

De default waarde is de Orderdatum.

De geplande leverdatum kan afwijken van de orderdatum als:

  • U de geplande leverdatum handmatig wijzigt.
  • U de geplande leverdatum via de knop Berekenen opnieuw berekent.
Datum orderbevestiging

De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.

De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum.

NB

U kunt alleen een waarde op dit veld opgeven als het selectievakje Bevestiging gebruiken (Verkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Verzendconstraint

De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt als volgt opgehaald:

  1. Vanuit de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).
  2. Als het veld Verzendconstraint op Niet van toepassing staat in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000), vanuit de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).

Toegestane waarden

Geen

Er is geen verzendconstraint. LN verwerkt de orders op basis van de beschikbare voorraad. Voldoende voorraad resulteert in een complete zending. Onvoldoende voorraad resulteert in een nalevering.

Order volledig verzenden

De totale order moet in één zending worden verzonden. LN staat daarom niet altijd deelleveringen toe. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de order uitgesteld.

Set volledig verzenden

Alle orderregels met de volgende algemene leveringscriteria moeten in één zending worden verzonden:

  • Leverdatum.
  • Vervoerder
  • Magazijn
  • Verzenden-aan relatie
  • Verzenden-aan adres

LN wijst hetzelfde setnummer toe aan deze orderregels. Andere orderregels kunnen afzonderlijk worden verzonden.

Regel volledig verzenden

Elke orderregel moet in zijn geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan elke regel. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de orderregel uitgesteld.

Regel verzenden en annuleren

De beschikbare voorraad wordt verzonden. Als er voldoende voorraad is, leidt dit tot een complete verzending. Een voorraadtekort leidt niet tot een nalevering, maar tot de annulering van de resterende hoeveelheid van de order. LN voert een voorgedefinieerde annuleringsreden in op de regel. De reden voor annulering wordt gedefinieerd op het veld Voorgedefinieerde annuleringsreden voor verzenden/annuleren van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

Kit als geheel verzenden

Een hoofdartikel moet als een geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan de component regels die samen een hoofdartikel vormen en die in één set moeten worden verzonden. Onvoldoende voorraad leidt tot een nalevering van het hoofdartikel die in zijn geheel moet worden geleverd.

Niet van toepassing

Op dit niveau wordt geen verzendconstraint gedefinieerd.

NB

Als het magazijn WMS-gestuurd is, bepalen de selectievakjes Regel volledig verzenden, Order volledig verzenden en Set volledig verzenden in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) of u op dit veld de waarden Regel volledig verzenden, Order volledig verzenden en/of Set volledig verzenden kunt selecteren.

Magazijn

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

Route

De route langs welke de verkooporder gewoonlijk wordt geleverd. Default ontleent LN deze informatie aan de gegevens van de verzenden-aan relatie.

Hercontrole voorraad voor toegezegde regels toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verkooporderregel meegenomen tijdens de hercontrole van de voorraad.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Uitgebreide voorraadcontrole in de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100) is ingeschakeld.

Vervoerder/LDV

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van goederen naar de verzenden-aan relatie.

Leveringscondities

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Default waarde

Als deze order een spoedorder is, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Leveringscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). U kunt de default waarde wijzigen.

Punt van eigendomsoverdracht

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Transportreden

Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.

Leveringscode

Een redencode die aangeeft wie er moet betalen voor het transport van de goederen.

Factureren-aan relatie

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) of de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Als er geen Factureren-aan relatie wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt LN in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Wordt er geen Factureren-aan relatie in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) gevonden, dan is er geen Factureren-aan relatie gedefinieerd en kan LN geen default waarde invoeren.

De Factureren-aan relatie die in dit veld is ingevoerd, wordt als de default waarde gebruikt in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Factureren-aan adres

Het adres van de factureren-aan relatie.

Factureren-aan contactpersoon

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

Beschikbaar krediet

De waarde van dit veld wordt als volgt berekend:

De waarde van het veld Kredietlimiet min de som van de volgende velden in de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513m000):

  • Ordersaldo
  • Saldo te ontvangen
  • Saldo samengestelde facturen
Valuta

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#f.cred.lim.cur

Kredietlimiet

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#f.credit.limit

Type valutakoers

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046