Te markeren gemiste/gekopieerde verkoopoffertes (tdsls1525s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om specifieke offerteregels in de verkoopoffertehistorie te selecteren. Deze regels kunt u vervolgens met de sessie Verkoopofferte kopiëren (tdsls1201s000) naar een nieuwe verkoopofferte kopiëren.
Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.
- Offertenummer
-
Het documentnummer dat de verkoopofferte identificeert.
- Verkopen-aan relatie
-
De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.
De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
- Default prijs- en kortingsovereenkomsten
- Defaults van verkooporders
- Leveringscondities
- De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
- Regel
-
Het identificatienummer van de offerteregel.
- Alternatief
-
U kunt meerdere alternatieven voor één offerteregel genereren. De belangrijkste positie krijgt volgnummer nul. Volgnummers 1, 2, 3, enzovoort zijn de alternatieven 1, 2, 3, enzovoort.
NB- Alternatieven worden niet meegenomen in (sub)totalen en saldo's, en worden alleen meegenomen in tijdgefaseerd voorraadverloop.
- De voorraad wordt alleen gecontroleerd voor bevestigde alternatieven die zijn overgeboekt naar een orderregel.
- Per offerteregel kan slechts één alternatieve regel worden goedgekeurd en omgezet.
- Budget
-
De begrotingscode. Als de budgetcode is ingevuld, geldt de offerte voor een begrotingsonderdeel. De begrotingscode moet van tevoren zijn gedefinieerd in de sessie Begrotingsgegevens (tipcs2140m000).
- Artikel
-
De artikelcode van het standaardartikel.
Als de begrotingscode is ingevoerd, is dit een begrotingsonderdeel. Een begrotingsonderdeel wordt geïdentificeerd met de combinatie van:
- Een begrotingscode.
- Een artikelcode.
NB- U moet een standaardartikel definiëren in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).
- Begrotingsonderdelen worden gedefinieerd in de sessie Calculatiegroepen (tipcs0110m000).
- Orderhoeveelheid
-
De hoeveelheid die moet worden afgeleverd bij de relatie. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid van het artikel.
- Verkoopeenheid
-
De eenheid waarin een artikel wordt verkocht.
- Bedrag
-
Het nettobedrag van de offerteregel uitgedrukt in de valuta die is toegekend aan de offerte.
Het bedrag wordt als volgt berekend:
Bedrag = (hoeveelheid * prijs) - (hoeveelheid * prijs * (korting ÷ 100)
Bij het berekenen van dit bedrag gebruikt LN de omrekeningsfactoren om de verkoopeenheid en de prijseenheid om te zetten naar de voorraadeenheid.
Voorbeeld
Artikel A334 Voorraadeenheid ST Verkoopeenheid DOOS (10 ST) Prijseenheid verkoop KG (0,5 ST) Verkoopprijs 4,0 Regelkorting 5,0% De prijs van het artikel is 4,0 per kg, of 8,0 per ST. Voor een offerteregel met een order voor 20 dozen van het artikel geldt de volgende berekening:
De verkoophoeveelheid = 20 * 10 = 200 eenheden. De verkoopprijs = 4 ÷ 0,5 = 8,0 per eenheid. Bedrag = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5 ÷ 100 = 1520
De orderkorting is nog niet in dit bedrag verrekend.
- Valuta
-
De valuta waarin de offertebedragen worden uitgedrukt.