会計期間のクローズ

会計期間をクローズするには

  1. 期間をクローズする年度を示します。
  2. 期間をクローズするモジュールを選択します。
  3. [本締め] チェックボックスをオンにして、期間状況を [本締め] に設定します。
  4. 財務会社の範囲を指定します。
  5. 適切なチェックボックスをオンにして、クローズする期間を指定します。
  6. [期間のクローズ] ボタンをクリックします。

    総勘定元帳の期間をクローズする前に、次のモジュールの期間をクローズする必要があります。

    • 買掛金
    • 売掛金
    • 現預金管理
注: 
  • レポート期間タイプとレポート範囲を指定できるのは、[グループ会社パラメータ (tfgld0501m000)] セッションの [レポート期間] チェックボックスがオンの場合に限られます。
  • 統合の期間を閉じると、クローズ期間について新規取引を統合テーブルに挿入することはできません。
  • このセッションを実行する前に、[ファイナライズ実行番号 (tfgld1609m000)] セッションで、関連する期間のバッチをすべてクローズする必要があります。

クローズ期間

クローズ期間に取引を作成することはできません。ただし、状況が [クローズ] の期間を [期間状況 (tfgld0107m000)] セッションで再度オープンできます。

状況が [本締め] の期間を再度オープンすることはできません。