外国での税金登録の設定

外国で課税可能な取引では、外国での税金登録について別の財務会社を作成する必要があります。

注: 

外国での税金取引を設定し、さまざまな課税国の会計オフィスと倉庫、販売オフィス、およびロジスティック会社のサービス部署間の商品転送関係を指定するには、関与するすべての会社が 「部署」 (tcmcs065) テーブルを共有する必要があります。

外国の課税国での税金登録を設定するには、次の手順を実行します。

  1. [税金パラメータ (tctax0100m000)] セッションで[他の財務会社の税金番号の使用]チェックボックスをオンにします。
  2. 税金を申告する必要がある個々の国で財務会社を作成します。該当の会社の拠点国は課税国であり、その会社の現地通貨は課税国での税申告に使用される通貨である必要があります。

    各財務会社では、以下のように指定します。

    • [一般会社データ (tccom0102s000)] セッションで [自社の税金番号] フィールドに課税国での自社の税金番号を入力します。
    • 1 つの企業単位を指定します。
    • 1 つの会計オフィスを定義します。詳細については、会計オフィスを使用するにはを参照してください。
    • 税金登録の設定の説明に従って、課税国の税金登録を設定します。
    • 必要な場合、EU 内取引レポートの説明に従って、イントラスタット申告および売上申告を設定します。
  3. [財務部 (tctax4110m000)] セッションで、財務会社について、すべての外国の課税国にある関連する運営および財務会社および会計オフィスを指定します。課税国での取引に関連する事項について、自社の組織の法定住所が課税国の財務会社の住所と異なる場合、法定住所を指定できます。

  4. 企業モデル管理モジュールで、要求される、複数会社構造の会計オフィスと倉庫、販売オフィス、およびその他の組織間の商品転送関係を指定します。

  5. 別の国で課税可能な取引については、課税設定の例外の定義の説明に従って、税金コードの例外を指定します。

注: 

さまざまな課税国の会計オフィスと倉庫、販売オフィス、およびロジスティック会社のサービス部署間の商品転送関係を指定するには、関与するすべての会社が 「部署」 (tcmcs065) テーブルを共有する必要があります。