Selezione incassi (tfcmg2507m100)

Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenzari di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.

Importo rimanente

L'importo che deve essere ancora assegnato.

Descrizione

La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.

Fatture non pagate
Collegamento

Se la casella di controllo è selezionata, il documento è selezionato.

Tipo selez.

Viene visualizzato il tipo di selezione.

Valori predefiniti

Automatico

Società

La società in cui viene immessa la fattura di vendita.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Saldo in valuta fattura (VF)

L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.

Importo

L'importo da assegnare.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Importo rimanente della sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000).

Documento

Il tipo di transazione del documento.

Documento

Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.

Riga

Il numero di riga del documento fattura.

Numero scadenzario

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Fattura esterna

Il numero della fattura fiscale esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).

Data documento

La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.

Data scadenza

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

Importo fattura

L'importo totale della fattura.

Importo in valuta fattura

L'importo espresso nella valuta della fattura.

Importo da assegnare in valuta locale

L'importo espresso nella valuta locale.

Importo sconto

L'importo di sconto della fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Sconto su pagamento in valuta locale

L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.

Data sconto

La data di sconto della fattura.

Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Data ricarico pagam. ritardato

La data del ricarico per pagamento ritardato.

Differenza pagamento in valuta fattura (VF)

La differenza di pagamento.

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Differenza di pagamento in valuta locale

La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.

Importo commissione di factoring

L'importo della commissione di factoring.

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

Importo commissione factoring in valuta locale

La commissione di factoring espressa nella valuta locale.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Riferimento transaz.

The transaction reference.

Problema

Il codice problema.

Dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.

Dettagli spediz.
Spedizione

La spedizione alla quale è correlata la fattura.

Società logistica

La società logistica in cui è stata creata la spedizione.

Ordine

L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura.

Posizione

La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura.

N. sequenza

Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura.

Origine ordine

Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura.

Dett. articolo
Commessa

Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.

Art.

L'articolo al quale è correlata la fattura.

Quantità consegnata

La quantità alla quale è correlata la fattura.

Unità

L'unità nella quale viene espressa la quantità.

Ordine cliente

Il numero ordine del cliente.

Posizione ordine cliente

Il numero di riga nell'ordine del cliente.

Sequenza ordine cliente

Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.