Seleziona pagamenti (tfcmg2506m100)

Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenzari di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.

Importo rimanente

L'importo non allocato/anticipato rimanente può essere assegnato alle fatture.

Descrizione

La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.

Fatture non pagate
Collegamento

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo della fattura è selezionato per l'assegnazione.

Tipo selez.

Indica il tipo di assegnazione collegato a una fattura.

Valori consentiti

Automatico

A seconda di quale dei due importi è maggiore, l'intero importo della fattura viene compensato rispetto all'incasso oppure l'importo dell'incasso viene completamente compensato rispetto alla fattura.

No

L'incasso anticipato non viene assegnato alla fattura.

Manuale

L'importo dell'incasso viene allocato parzialmente alla fattura. Oltre all'importo assegnato, è possibile immettere lo sconto, il ricarico per incasso ritardato ed eventuali importi di differenza di incasso.

Differenze ricevimento contante

La fattura viene saldata con un incasso.

Spese

Un pagamento anticipato viene saldato con un costo dell'impiegato.

Nota

È possibile impostare questo valore come Spese solo se sono stati creati dati in questa sessione utilizzando l'opzione Nuovo.

Società

La società utilizzata per l'immissione della fattura.

Business Partner 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura'.

Saldo in valuta fattura (VF)

Il saldo dell'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.

Importo da assegnare in valuta banca

L'importo espresso nella valuta bancaria da assegnare alla fattura.

ID bancario

Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.

In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.

Documento

Il tipo di transazione della fattura di acquisto.

Documento

Il numero di documento associato al tipo di transazione. Questo numero viene utilizzato per identificare la fattura di acquisto.

Riga

Il numero di riga della fattura di acquisto.

Numero riga scadenzario

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Data documento

La data di creazione della fattura.

Scadenza

La data di scadenza della fattura.

Numero fattura fornitore

Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura.

Importo fattura

L'importo totale della fattura.

Importo in valuta fattura

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Importo da assegnare in valuta locale

L'importo da assegnare alla fattura, espresso nella valuta locale.

Importo sconto

L'importo dello sconto indicato nella fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Sconto su pagamento in valuta locale

L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.

Data sconto

La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.

Ricarico perpagamento ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Data pag. ritardato

La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.

Differ. pagamento

La differenza di pagamento.

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) o Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Differenza di pagamento in valuta locale

La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario.

Riferimento transaz.

Il testo di riferimento.

Bloccato

In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.

Ritenuta di acconto

L'importo della ritenuta di acconto.

Contributi previdenziali

L'importo dei contributi previdenziali.

Contributi previdenziali (a carico della società)

L'importo delle spese per contributi previdenziali.