Righe avviso sollecito (tfacr3503m000)
Utilizzare questa sessione per gestire avvisi di sollecito per fatture o righe di scadenzario incassi.
- Analista cred.
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L'analista del credito.
 - Società finanziaria
 - 
            
La società finanziaria
 - Documento
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Il codice del documento per il quale viene generata la riga di avviso.
 - Documento
 - 
            
Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura per un determinato tipo di transazione.
 - Riga
 - 
            
Il numero di riga del documento.
 - Scadenzario
 - 
            
Il numero della riga di scadenzario incassi.
 - Lettera originaria
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Numero della lettera di sollecito
 - Numero lettera
 - 
            
Numero della lettera di sollecito
 - Imp. inval. fattura
 - 
            
L'importo espresso nella valuta della fattura.
 - Valuta
 - 
            
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
 - Importo invaluta locale
 - 
            
L'importo espresso in valuta locale.
 - 
            
L'unità in cui viene espressa la valuta.
 - Scadenza
 - 
            
La data di scadenza.
 - ID bancario
 - 
            
Il numero identificativo bancario della fattura.
 - Stato
 - 
            
Lo stato che indica se la data di scadenza della fattura è trascorsa.
 - Importo ricevuto
 - 
            
L'importo della fattura ricevuto.
 - Riferimento
 - 
            
Il codice del riferimento.
 - Data ultimo incasso
 - 
            
La data di incasso dell'ultimo pagamento (parziale).
 - Ricevuto in VL
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L'importo totale della fattura espresso in valuta locale.
 - Importo scad.
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L'importo della fattura aperta per cui è stata oltrepassata la data di scadenza.
 - Business Partner
 - 
            
Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura'.
 - Fattura originaria
 - 
            
Il tipo di transazione della fattura. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.
 - Fattura originaria
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Il numero della fattura.
 - Fattura esterna
 - 
            
Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
 - Numero note di accredito
 - 
            
Il numero di note di accredito collegate alla fattura.
 - Importo
 - 
            
L’importo della fattura esigibile.
 - Saldo
 - 
            
Il saldo della fattura.
 - Saldo anticipi incassi
 - 
            
L’importo della fattura con anticipi.