Anticipi totali per Business Partner/Metodo di pagamento/Stato (tfacr2537m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare gli importi totali degli anticipi di incasso relativi al business partner 'Destinazione fattura'.

Gli importi totali degli anticipi di incasso vengono visualizzati in base ai seguenti elementi:

  • Ciascun metodo di pagamento
  • Ciascuna singola fase della procedura di ricevimento
Valuta locale

La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute.

Metodo di incasso

Il metodo di pagamento/incasso per l'importo totale delle fatture di vendita del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato degli anticipi di incasso da inviare al Business Partner.

Documento selezionato

Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.

Documento inviato a cliente

Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.

Documento accettato da cliente

Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.

Documento inviato a banca

Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.

Documento ricevuto

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.

Documento accettato/inviato

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.

Documento pagato

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.

Documento respinto

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Importo in HC

L'importo dell'anticipo di incasso inviato al Business Partner.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.

Stato

In questo campo viene indicato se gli anticipi di incasso provenienti da un Business Partner vengono accettati dal Business Partner.

In caso affermativo, il valore del campo è Documento accettato da cliente.

Documento selezionato

Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.

Documento inviato a cliente

Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.

Documento accettato da cliente

Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.

Documento inviato a banca

Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.

Documento ricevuto

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.

Documento accettato/inviato

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.

Documento pagato

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.

Documento respinto

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Importo in HC

L'importo dell'anticipo di incasso accettato dal Business Partner.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.

Stato

Lo stato dei documenti di anticipo di incasso inviati alla banca per il pagamento da parte del Business Partner.

Documento selezionato

Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.

Documento inviato a cliente

Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.

Documento accettato da cliente

Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.

Documento inviato a banca

Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.

Documento ricevuto

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.

Documento accettato/inviato

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.

Documento pagato

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.

Documento respinto

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Importo in HC

L'importo dell'anticipo di incasso inviato alla banca per il pagamento da parte del Business Partner.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.