Assegnazione factor a documenti specifici (tfacr2211m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti selezionati nella sessione Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000) e limitare ulteriormente la selezione.

Selezionare o deselezionare la casella di controllo Assegna per includere o escludere un documento dalla selezione. Per assegnare i documenti selezionati al factor, scegliere Assegna dal menu appropriato.

Factor

Il factor a cui devono essere assegnati i documenti.

Documento

Il numero di documento della partita aperta.

Documento

Il numero di documento della partita aperta.

BP Or. pag. orig.

Il Business Partner 'Origine pagamento' della partita aperta.

Data documento

La data di documento della partita aperta.

Scadenza

La data di scadenza della partita aperta.

Valuta

La valuta della fattura della partita aperta.

Importo

L'importo della partita aperta espresso nella valuta della fattura.

Importo di saldo

Il saldo della partita aperta espresso nella valuta della fattura.

Saldo

Il saldo della partita aperta espresso nella valuta locale. Si tratta dell'importo che può essere sottoposto a factoring. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Assegna

Se la casella di controllo è selezionata, il documento viene assegnato al factor quando si sceglie Assegna dal menu appropriato.