Layout dettagliato estratto conto (tfacp3114m000)

Utilizzare questa sessione per gestire le variabili nell'estratto conto.

Numero lettera

Il numero di sequenza del layout dettagliato dell'estratto conto che è possibile definire nella sessione Layout estratto conto (tfacp3512m000).

Lingua

La lingua utilizzata per l'estratto conto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Numero sequenza

Il numero di sequenza che determina la sequenza dei dati.

Variabile

Questa variabile consente di specificare i dati inclusi nella lettera di estratto conto.

È possibile definire un formato per 16 diverse variabili. Per ciascuna variabile scelta viene stampata una colonna nella lettera di estratto conto.

Per stampare il numero di fattura del Business Partner sul report, selezionare Numero fattura BP.

Nota

È possibile selezionare più volte una stessa variabile e definirne diversi formati.

Documento selezionato

Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.

Documento inviato a cliente

Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.

Documento accettato da cliente

Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.

Documento inviato a banca

Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.

Documento ricevuto

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.

Documento accettato/inviato

Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.

Documento pagato

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.

Documento respinto

Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Formato

Il formato utilizzato per stampare la variabile selezionata su una specifica lettera.

LN inserisce questo formato quando viene definita la variabile. Il formato viene determinato in base ai seguenti fattori:

  • Il formato della data definito nella sessione Layout estratto conto (tfacp3112s000).
  • Il codice della lingua definito nella sessione Lingue (tcmcs0146m000).

È possibile accedere a questo campo solo se la variabile selezionata è un Riferimento.

Intestazione colonna

La descrizione della variabile selezionata.

Campo colonna

La posizione in cui viene stampata la variabile nella lettera di sollecito nell'estratto conto.

Intestazione colonna

La posizione iniziale dell'intestazione di colonna da stampare nel report sull'estratto conto.