Approvazione differenze prezzo (tfacp2539m000)
Utilizzare questa sessione per approvare differenze di prezzo superiori al limite di tolleranza. Se durante l'associazione manuale di righe di estratto conto a richieste di acquisto viene rilevata una differenza di prezzo che supera il limite di tolleranza, è necessario approvare tale differenza.
È possibile approvare le differenze che rientrano nelle tolleranze definite nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) oppure specificamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000).
- Numero procurement card
 - 
            
Il numero di procurement card a cui fa riferimento l'estratto conto della procurement card ricevuto.
 - Numero estr. conto
 - 
            
Il numero di estratto conto della procurement card.
Se l'attributo Utilizza gruppi di numeri per estratti conto è impostato su Sì, il numero viene generato automaticamente utilizzando serie e gruppo di numeri specificati nell'entità Numeri procurement card per Società emittente procurement card.
In caso contrario il numero di estratto conto deve essere immesso manualmente.
 - Valuta
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La valuta dell'estratto conto.
 - Importo transaz.
 - 
            
L'importo dell'estratto conto.
 - Differenza prezzo
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La differenza tra l'importo della fattura originaria e l'importo associato.
 - Approvato
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Se la casella di controllo è selezionata, il sistema consente di approvare la differenza di prezzo.
 - Importo associato
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L'importo dell'estratto conto associato all'importo della richiesta.
 - Stato
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Lo stato dell'estratto conto della procurement card.
I valori sono i seguenti:
- Immesso
 - Associato
 - Approvato
 - Fatturato