Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2121s000)
Utilizzare questa sessione per associare fatture o righe di scadenzario pagamenti a una nota di accredito dopo avere selezionato una nota di accredito nella sessione Assegnazione note accredito a fatture (tfacp2120m000).
- Business Partner
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Il business partner 'Origine fattura'.
 - Business Partner
 - 
            
Il nome del Business Partner.
 - Nota di accredito
 - 
            
Il tipo di transazione della nota di accredito.
Valori consentiti
La categoria della transazione deve essere Correzioni acquisti.
 - Nota di accredito
 - 
            
Il numero di serie della nota di accredito.
 - Saldo
 - 
            
Il saldo della nota di accredito.
 - Saldo
 - 
            
La valuta della nota di accredito.
 - Business Partner 'Origine fattura'
 - 
            
Il business partner 'Origine fattura'.
 - ID bancario
 - 
            
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene visualizzato il numero identificativo bancario della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.
 - Documento
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Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
 - Doc.
 - 
            
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
 - Numero fattura Business Partner
 - 
            
Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'.
Il numero viene stampato come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata.
 - Data documento
 - 
            
La data di creazione della fattura.
 - Saldo originario invaluta fattura
 - 
            
Il saldo della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.
 - Valuta
 - 
            
La valuta in cui sono espressi il saldo e l'importo della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.
 - Pagamenti per Scadenzario
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti.
 - Importo collegato invaluta fattura
 - 
            
L'importo della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti che si desidera collegare alla nota di accredito.
 - Doc. collegato
 - 
            
Il tipo di transazione del documento collegato o assegnato.
 - Doc. collegato
 - 
            
Il numero di serie del documento collegato o assegnato.