Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000)

Utilizzare questa sessione per impostare le regole per vari Business Object. Queste regole vengono utilizzate per recuperare i dati specifici di LN durante la convalida delle fatture di acquisto ricevute. È possibile definire una regola per i seguenti Business Object:

Business Object Applicazione della regola
Codice imposta Durante la convalida
Termini di pagamento Durante la convalida
Ricarico per pagamento ritardato Durante la convalida
Unità Durante la convalida
Articolo Durante la convalida
Righe costo Durante la registrazione della fattura ricevuta
Business Partner Durante l'importazione e la convalida
Tipo riga di costo Durante l'importazione
  • La regola del Business Partner viene utilizzata anche durante l'importazione. Vedere anche Sequenza di ricerca Business Partner per fatture ricevute (tfacp1116m000).
  • Se l'ordine di acquisto o il documento di trasporto è specificato a livello di intestazione, ma non di riga, ed è presente una regola per Tipo riga, la riga è di tipo Riga di costo. In caso contrario, è di tipo "Correlato a ordine".
Tipo di regola

Il tipo di regola utilizzato per convalidare le fatture di acquisto ricevute.

Valori consentiti

Codice imposta
Termini di pagamento
Non applicabile
Ricarico pagam. ritard.
Unità
Articolo
Riga di costo
Business Partner
Tipo riga
Soc. finanziaria

La società per cui deve essere impostata la regola.

Nota

Se questo valore non è specificato, la regola è applicabile a tutte le società.

BP 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura' per il quale deve essere impostata la regola.

Testo regola

Il testo relativo alla regola della fattura ricevuta.

Nota

È possibile includere il carattere "%" se una qualsiasi stringa di testo della regola deve restituire un determinato valore da utilizzare, ad esempio un conto contabile, un termine di pagamento e così via.

Data validità

La data e l'ora in cui la regola diventa valida.

Data scadenza

La data e l'ora di scadenza della regola.

Nota

Se questo valore non è specificato, la regola è valida a tempo indefinito.

Paese destinatario imposta

Il codice del paese in cui deve essere pagata l'imposta per la fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo campo viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Codice imposta.

Codice imposta

Il codice imposta è obbligatorio ed è utilizzato per calcolare l'imposta che deve essere pagata per la fattura.

Termini di pagamento

Il codice dei termini di pagamento per la fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Termini di pagamento.

Ricarico pagam. ritard.

Il codice del ricarico per pagamento ritardato applicabile alla fattura se non viene pagata entro il tempo specificato.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Ricarico pagam. ritard..

Unità

Il codice dell'unità in cui viene espressa la quantità dell'articolo nella fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Unità.

Art.

Il codice dell'articolo indicato nella fattura.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Articolo.

BP 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura' per il quale è necessario definire la regola.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Business Partner.

Tipo riga

Il tipo di riga della fattura.

Tipo costi logistici

Il codice del tipo di costi logistici.

Nota

Per impostazione predefinita, per le righe di fattura di costi logistici viene definito il tipo specificato nel campo Tipo costi logistici di Regole fattura ricevuta.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Società destin.

La società in cui devono essere registrate le transazioni relative alla fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Riga di costo.

Modello transazione

Il codice del modello di transazione utilizzato durante la registrazione della regola.

Nota

Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Riga di costo.

Conto contabile

Il conto contabile utilizzato per registrare l'importo della transazione della fattura.

Nota
  • Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Riga di costo.
  • Questo campo è attivato solo se il campo Modello transazione è vuoto.
Dimensioni

Il codice della dimensione collegata al conto contabile.

Nota
  • Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Riga di costo.
  • Questo campo è attivato solo se è specificato il campo Conto contabile.
GUID

Identifica la regola della riga di costo appropriata durante la registrazione della fattura.

Tipo riga di costo

Indica il tipo di riga di costo.

Nota
  • Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il campo Tipo di regola è impostato su Tipo riga.
  • La regola Tipo riga determina se il campo Tipo riga di una riga della fattura può essere impostato come Ordine, Costi logistici o Costi quando non è specificato alcun valore per Numero ordine di acquisto e Documento di trasporto a livello di Riga fattura.
  • Il campo Tipo riga della riga definita in Riga fattura viene impostato su Ordine o Costi logistici quando è specificato un valore per Numero ordine di acquisto o Documento di trasporto a livello di Riga fattura:
    • Se una regola Tipo riga è applicabile alla riga definita in Riga fattura di tipo Costi logistici, il campo Tipo riga viene impostato come Costi logistici.
    • In caso contrario, il campo Tipo riga viene impostato come Ordine.
  • Il campo Tipo riga della riga definita in Riga fattura può essere impostato come Ordine o Costi quando alla riga della fattura non è applicabile alcuna regola Tipo riga e non è specificato alcun valore per Numero ordine di acquisto e Documento di trasporto a livello di Riga fattura, mentre è specificato un valore per Numero ordine di acquisto o Documento di trasporto a livello di intestazione della fattura:
    • Quando in nessun'altra riga della fattura è specificato un valore per Numero ordine di acquisto o Documento di trasporto, il campo Tipo riga della riga definita in Riga fattura viene impostato come Ordine.
    • In caso contrario, il campo Tipo riga della riga della fattura viene impostato come Costi.