Dati di autorizzazione (tfacp1101m000)
Utilizzare questa sessione per collegare ratificatori assegnati alle fatture di acquisto ricevute.
È possibile collegare vari ratificatori assegnati a una fattura. Per ciascun ratificatore è necessario specificare la data entro la quale la fattura deve essere confermata.
Per collegare un ratificatore assegnato a una fattura di acquisto ricevuta, effettuare le seguenti operazioni:
- Fare clic su Nuovo.
 - Nel campo Ratificatore assegnato selezionare un ratificatore impostato nella sessione Ratificatori assegnati (tfacp0130m000).
 - Specificare una data nel campo Approva prima del.
 
- Documento
 - 
            
Il tipo di transazione della fattura.
Per le fatture con stato Bozza questo campo è vuoto.
 - Doc.
 - 
            
Il numero di serie della fattura.
 - Business Partner
 - 
            
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
 - Importo
 - 
            
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
 - Importo
 - 
            
L'importo della fattura.
 - Ratificatore assegnato
 - 
            
Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.
 - Approva prima del
 - 
            
La data prima della quale la fattura deve essere confermata dal ratificatore assegnato.
 - Approvato il
 - 
            
La data in cui la fattura è stata elaborata dal ratificatore assegnato.
 - Confermato
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, il ratificatore assegnato ha confermato che la fattura selezionata può essere elaborata ulteriormente.