Combinazione di documenti per transazioni di cassa
I documenti di pagamento possono essere generati per singole fatture o un gruppo di fatture.
Nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è possibile impostare i seguenti dettagli:
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Opzione combinaz.
Definisce la modalità di composizione dei pagamenti per ciascun Business Partner 'Destinazione pagamento'. - 
               
Azione combinazione
Definisce l'azione eseguita da LN se viene superato il numero di fatture per documento di pagamento. 
I pagamenti relativi ai costi vari di un Business Partner non vengono composti.
Opzione combinaz. Per combinare le fatture e/o le righe di scadenzario pagamenti nei documenti di pagamento, sono disponibili le seguenti opzioni:
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Fatture
È possibile pagare un numero massimo predefinito di fatture con un unico documento di pagamento. - 
               
Caratteri
I documenti vengono composti in base al numero di caratteri utilizzati nel riferimento del pagamento. Il riferimento del documento di pagamento deve contenere i riferimenti di tutte le fatture composte. Tuttavia, negli ordini permanenti di pagamento è disponibile un numero limitato di caratteri per la stampa del riferimento di pagamento. - 
               
Rimessa
Ciascuna fattura comporta la creazione di un singolo documento di pagamento. 
Per le opzioni Fatture e Caratteri, nel campo Limite combinaz. viene indicato il numero di fatture, righe di scadenzario pagamenti o caratteri di riferimento che è possibile includere in un unico documento di pagamento.
Azione combinazione L'azione di combinazione è l'azione eseguita da LN se il numero di fatture o righe di scadenzario pagamenti che soddisfano i criteri di selezione supera il numero di pagamenti che è possibile combinare in un singolo documento di pagamento. Sono disponibili le seguenti azioni di composizione:
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Altro
LN crea un altro documento di pagamento per lo stesso Business Partner 'Destinazione pagamento' utilizzando gli stessi criteri di composizione. - 
               
Nessuno
Se viene superato il limite, non viene creato alcun documento di pagamento. Per creare un documento di pagamento per le partite aperte, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
- Modificare il limite di composizione del metodo di pagamento e rielaborare i pagamenti.
 - Creare il pagamento manualmente.
 
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Rimessa
Se viene superato il numero di fatture e/o caratteri di riferimento, tutti i pagamenti vengono composti in un singolo documento di pagamento e LN stampa una lettera di rimessa per dettagliare le fatture pagate.