Riga consegna effettiva per ordine di vendita - Costo delle vendite (tdsls4109m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni sul costo delle vendite (COGS) effettivo per gli ordini di vendita. Le informazioni sul costo del venduto vengono specificate per ogni singolo componente di costo, in base alla quantità fattura.

Tali informazioni vengono fornite da Magazzino, Gestione acquisti o Gestione vendite e vengono inviate a Fatturazione quando l'ordine di vendita viene inoltrato a Fatturazione.

Nota

Ogni riga di consegna effettiva (costo delle vendite) della sessione è collegata a una riga fattura nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). È possibile collegare ogni riga di consegna effettiva presente nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) a più righe di consegna effettiva (costo delle vendite).

Riga ordine

Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. I numeri di ordine di vendita vengono spesso utilizzati per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche essere utilizzato come numero parte di un articolo finale ed essere quindi considerato il numero di controllo programmato per le operazioni di completamento.

Posizione

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero di sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Sequenza riga consegna effettiva

Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.

Proprietà di terzi

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di proprietà di terzi.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità consegnata

Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Componente di costo

Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari.

Importo fattura

L'importo fattura specificato per il componente di costo e la riga fattura ordine di vendita.

Valuta

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica
Importo fattura (transazione originaria)

L'importo fattura specificato per il componente di costo e la transazione originale.

Nota

È un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio.

Valuta originaria

La valuta in cui sono espressi i valori dei campi Importo fattura (transazione originaria) o Importo rifiutato (transazione originale).

Importo rifiutato

L'importo respinto specificato per il componente di costo e la riga fattura ordine di vendita.

Importo rifiutato (transazione originale)

L'importo respinto specificato per il componente di costo e la transazione originale.

Nota

È un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio.