Righe ordine cliente ricevute (tdsls2101m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di ordini cliente ricevuti che possono essere elaborate per creare una nuova riga di ordine di vendita o aggiornarne una esistente.

Nota
  • È possibile accedere a questa sessione soltanto se la casella di controllo Ordini cliente ricevuti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
  • È possibile modificare i dati in questa sessione soltanto se lo Stato è impostato su Creato.
  • È possibile eliminare un ordine cliente ricevuto soltanto se lo Stato è impostato su un valore diverso da Elaborato.
ID ordine cliente ricevuto

Il codice dell'ordine cliente ricevuto.

Riga ordine cliente ricevuto

Il numero di riga dell'ordine cliente ricevuto.

Stato

Lo stato dell'ordine cliente ricevuto.

Valori consentiti

Creato
Elaborato
Annullati
Sistema di codifica articoli

Il sistema di codifica articoli per

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Articolo cliente

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte questo codice nel codice articolo utilizzato nella società dell'utente.

Nota

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Articolo

Il codice dell'articolo venduto.

Nota
  • Se l'articolo è un articolo configurabile, è possibile scegliere di configurarlo immediatamente. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga ordine di vendita, scegliere Baan Configurator nella sessione corrente.
  • Nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) è possibile generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto per un articolo generico configurato, a meno che la relativa opzione Origine fornitura predefinita non sia impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conversione articolo

Se la casella di controllo è selezionata, il sistema converte l'articolo durante l'elaborazione del rilascio in un ordine.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Punto di cambio proprietà legale

Il punto di cambio della proprietà legale relativo alla riga ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data di consegna richiesta cliente

La data di consegna richiesta dal cliente per l'ordine di vendita.

Nota
  • Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente.
  • Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Uffici vendite (tdsls0512m000).
Data di consegna pianificata

La data di consegna pianificata per l'ordine di vendita.

Data/Ora di ricev. pianif.

La data di ricevimento pianificata dell'ordine di vendita.

Itinerario

L'itinerario dell'ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Vettore/LSP

Il vettore dell'ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Classific. imposta

Il codice di classificazione imposta relativo all'ordine di vendita.

Numero codice identificativo di configurazione

Il codice identificativo di configurazione della riga ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Imposta esenzione

Indica se la casella di controllo Esenzione viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, alle righe ordine di vendita è applicabile l'esenzione fiscale.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.

Nota

È possibile specificare il codice imposta solo di tipo IVA.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese destinatario imposta

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Nota
  • Questo campo viene visualizzato solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
  • Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Termini di pagamento

I termini di pagamento relativi agli ordini di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga ordine di vendita

La riga ordine di vendita creata o aggiornata con questa riga cliente ricevuta.

Sequenza ordine di vendita

Il numero di sequenza della riga ordine di vendita.

Business Partner EDI

Il Business Partner EDI (Electronic Data Interchange) necessario per la conversione dell'articolo.

Numero di sequenza di riferimento EDI

Il numero di sequenza utilizzato per lo specifico aggiornamento EDI nella logica del processo.

Sito

Il codice del sito.

Numero riga di riferimento EDI

Il numero della riga di riferimento EDI utilizzato per lo specifico aggiornamento EDI nella logica del processo.

Conferma vendite

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Sequenza ordini di modifica

Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Motivo modifica

Il codice motivo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di modifica

Il tipo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riferimento riga ordine

Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Magazzino

Il codice del magazzino.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di documento ordine cliente ricevuto

Il tipo di documento relativo all'ordine cliente ricevuto.

Valori consentiti

Ordine di vendita
Non applicabile
Offerta di vendita
Nota

È applicabile solo l'Ordine di vendita.

BP 'Destinazione vendita'

Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Imposta selezione lotto

Indica se la casella di controllo Selezione lotto viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.

BP 'Destinazione vendita'

La descrizione o il nome del codice.

Selezione lotto

Le condizioni per la consegna degli articoli a lotti.

Valori consentiti

Qualsiasi

Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

Uguale

È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

Specifico

È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Lotto

Il numero di lotto utilizzato per la riga ordine di vendita.

Imposta selezione numeri di serie

Indica se la casella di controllo Selezione numeri di serie viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.

Selezione numeri di serie

Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Valori consentiti

Qualsiasi

Alla riga ordine non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Di conseguenza, nel caso di articoli non di magazzino, il numero di serie viene determinato dal package Magazzino o dal modulo Acquisti.

Specifico

È possibile selezionare manualmente il numero di serie da collegare alla riga di ordine nella sessione Art. - Art. con numero di serie e magazzini (whltc5100m000). È possibile selezionare solo un articolo per il quale nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo venduto.

È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno.

Variante prodotto

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente alla variante di prodotto visualizzata in questo campo.

Nota

È possibile specificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • Nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) è selezionata la casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config..
  • Nella sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) è selezionata la casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config..
  • L'origine fornitura predefinita dell'articolo è impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Progetto

Il codice del progetto collegato all'ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

L'attività collegata al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Quantità ordinata

La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Unità di vendita

L'unità di vendita in cui viene espressa la quantità ordinata.

Prezzo

Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita.

Valuta

La valuta in cui vengono espressi i prezzi e gli sconti.

Unità di prezzo

L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo.

Nota

Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Importo

L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti.

Numero documento originario

Il numero del documento originario relativo all'ordine di vendita.

Imposta autofatturazione

Indica se l'autofatturazione viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione è applicabile alla riga ordine di vendita e la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Testo

Indica se vengono aggiunte informazioni aggiuntive come testo.

Immagine

L'immagine dell'articolo venduto.

Ordine cliente

Il numero di ordine assegnato dal business partner 'Destinazione vendita'.

Posizione ordine cliente

Il numero di posizione assegnato dal business partner 'Destinazione vendita'.

Sequenza ordine cliente

Il numero di sequenza assegnato dal business partner 'Destinazione vendita'.

Azione di elaborazione

Indica l'azione da eseguire sulla riga ordine di vendita quando viene elaborato l'ordine cliente ricevuto.

Valori consentiti

Crea
Non applicabile
Aggiorna
Elimina
Annulla
Sostituisci
Data di elaborazione

La data di elaborazione della riga ordine cliente ricevuto.

Sono presenti avvisi

Indica se nel registro messaggi sono presenti avvisi per l'ordine cliente ricevuto.

Sono presenti errori

Indica se nel registro messaggi sono presenti errori per l'ordine cliente ricevuto.

Orig. prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo
Dati di vendita articolo
Dati assistenza articoli
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito
Struttura prezzo
Non applicabile
Esterno
Consumo
Listino prezzi generico
Manuale
Oggetto di costo progetto
Contratto
Variante
Matrice prezzo

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Priorità matrice prezzo

La priorità di matrice del prezzo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determinante

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini.

Valido

Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga ordine di vendita selezionata.

Data creazione

La data e l'ora di creazione della riga ordine cliente ricevuto.

Data ordine

La data ordine dell'ordine di vendita.

Sconti multipli

Indica se alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo.

Percentuale sconto

La percentuale sconto applicata alla riga ordine di vendita.

Importo sconto

L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Codice sconto

Il codice di sconto applicato alla riga ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Imposta metodo di sconto

Indica se la casella di controllo Metodo viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.

Metodo

Selezionare il metodo di sconto utilizzato per calcolare gli sconti.

Valori consentiti

Lordo

Gli sconti sono calcolati a partire dall'importo lordo.

Netto

Gli sconti sono calcolati a partire dall'importo netto.

Programma sconti

Il programma sconti applicabile alla riga ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Matrice sconto

La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto

Seq. matrice sconto

La priorità di matrice per la matrice di sconto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' dell'ordine di vendita.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo 'Dest. sped.'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Punto di consegna

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Contatto

Il contatto del Business Partner'Destinazione spedizione'.

Nome e cognome

La descrizione o il nome del codice.

Imposta vincolo spedizione

Indica se la casella di controllo Vincolo di spedizione viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.

Vincolo di spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Termini di consegna

I termini di consegna dell'ordine di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.