Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500)

Utilizzare questa sessione per visualizzare informazioni relative a business partner, quantità, stati e oggetti collegati a una riga ordine di acquisto.

In questa sessione sono disponibili le seguenti schede:

  • Business Partner

    In questa scheda sono riportati i dati generali della riga ordine di acquisto.
  • Quantità

    In questa scheda sono presenti informazioni su articoli e quantità.
  • Stato

    In questa scheda sono incluse informazioni sullo stato della riga ordine di vendita. È possibile visualizzare la successiva attività da eseguire per una specifica riga ordine di acquisto.
  • Oggetti collegati

    In questa scheda sono indicati gli oggetti, ad esempio ordini di vendita, contratti, ordini di produzione e così via, collegati alla riga di ordine di acquisto.
Nota

Questa sessione fornisce inoltre una visualizzazione generale degli oggetti collegati, ovvero degli oggetti collegati e generati da una procedura per ordini di acquisto, ad esempio un ordine di magazzino, una fattura e così via. Scegliere il pulsante Apri oggetto per aprire l'oggetto collegato.

Riga ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Posizione

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Oggetto collegato

Il package Infor LN dell'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto.

Oggetto

Il numero che identifica l'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto.

Apri oggetto

Lo stato dell'oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Data di ricevimento pianificata corrente

La data di consegna pianificata corrente.

Questa data può essere una delle seguenti, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):

  1. Data di ricevimento modificata.
  2. Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata.
  3. Se nel campo Data di ricevimento confermata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data/Ora di ricev. pianif..
Origine

L'origine della riga ordine di acquisto.

Valori consentiti

Pianificazione aziendale

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale.

Vendite
  • L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino.
  • L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
Assistenza

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) del package Assistenza.

Richiesta

L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Copia da ordine effettivo

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copia da storico

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) del package Produzione.

Raggruppamento

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Manutenzione

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) del package Assistenza.

INH

L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino:

  • Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
  • Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
  • Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
  • Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)
Contratti

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000).

Richiesta di offerta

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manuale

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

Esterno

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

Gestione produzione per reparti

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ciclo di operazioni

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione di ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ordine di acquisto conto lavoro

L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

Progetto

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) del package Progetti e commesse.

Ricevimento magazzino

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner.

Pagamento acquisto

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

  • Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
  • Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto depos. nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
  • Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
  • Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
  • Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
MPN preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Codice identificativo di configurazione

Funzione per controllare la validità delle variazioni tramite codici identificativi di configurazione.

Gli identificativi di configurazione consentono di creare modelli di modifica per le seguenti entità:

  • Distinta base di progettazione
  • Distinta base di produzione
  • Ciclo di produzione
  • Operazioni ciclo di produzione
  • Selezione di fornitori
  • Strategie di approvvigionamento

Revisione elemento di progettazione

Versione o versione revisionata di un elemento di progettazione o di un articolo gestito per revisioni, ovvero un articolo collegato a un elemento di progettazione. È possibile creare più revisioni di un elemento di progettazione.

Esempio

Elemento di progettazione: Mountain bike E-MB01

Revisione Descrizione Stato
A1 Bozza della bicicletta Non rilasciato
A2 Disegno della bicicletta Non rilasciato
A3 Elemento di progettazione padre di bicicletta MB01 Rilasciato
A4 Bicicletta obsoleta Annullato
Progetto

Il progetto per il quale è richiesto l'articolo.

In conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine conto lavoro.

Quantità ordinata

Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Quantità ricevuta

Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.

Specifiche

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche.

Con pegging domanda a Business Parter Destinazione vendita

Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

Con pegging domanda a Business Parter Destinazione spedizione

Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

Con pegging domanda a Business Object

Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Componente transazione

L'ordine o la riga dell'ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Con pegging domanda a riferimento

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Distribuzione pegging

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto.

Pronto per

Il codice dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.

Il valore di questo campo può essere un codice sessione o una descrizione. LN visualizza una descrizione solo in caso di attività manuale.

Stato fatturazione

Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato.

Fattura per Pagamenti rateali

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo della riga ordine di acquisto deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene approvata.

Bloccato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.

Ricevimento finale

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di acquisto è stato effettuato il ricevimento finale.

Annullato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Annullamento in corso

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.

Ordine di vendita

Il numero dell'ordine di vendita collegato alla riga ordine di acquisto.

Numero posizione

Il numero della riga ordine di vendita collegata alla riga ordine di acquisto.

Numero di sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Sequenza componente

Il numero di sequenza della riga componente di ordine di vendita collegata alla riga di ordine di acquisto.

Richiesta di offerta

Il numero della richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto.

Riga richiesta di offerta

Il numero della riga di richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto.

Contratto

Il numero del contratto di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Posizione contratto

Il numero della riga contratto collegata alla riga ordine di acquisto.

Ufficio acquisti contratto

L'ufficio acquisti della riga di contratto di acquisto.

Ordine di assistenza

Il numero dell'ordine di assistenza collegato alla riga ordine di acquisto.

Assistenza - Numero riga

Il numero della riga ordine di assistenza collegata alla riga ordine di acquisto.

Ordine di trasporto

Il numero dell'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di acquisto.

Riga ordine di trasporto

Il numero della riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di acquisto.

Ordine di produzione

Il numero dell'ordine di produzione collegato alla riga ordine di acquisto.

Operazione

Il numero dell'operazione collegata alla riga di ordine di acquisto.

Stazione di linea

Il numero della stazione di linea collegata alla riga di ordine di acquisto.

Ordine di acquisto conto lavoro

Il numero dell'ordine di acquisto conto lavoro collegato alla riga ordine di acquisto.

Posizione acquisto conto lavoro

Il numero della riga di ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto.

Sequenza acquisto conto lavoro

Il numero della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto.

Ordine acq./Programma acq.

Il numero dell'ordine di reso collegato alla riga ordine di acquisto.

Riga originaria

Il numero della riga ordine di reso collegata alla riga ordine di acquisto.

Sequenza originaria

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).