Ribassi calcolati per Vendite cumulative (tdcms1505m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le vendite cumulative per le riduzioni.

Nota

Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Relazione

Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.

Tipo di relazione

Classificazione che determina se è coinvolto un ribasso o una provvigione, nonché la modalità di pagamento delle provvigioni. La relazione è un Business Partner 'Destinazione vendita' a cui viene concesso un ribasso oppure un Business Partner 'Origine vendita' (agente) o un impiegato (rappresentante) a cui viene pagata una provvigione.

Gruppo accordo

Il codice che identifica un gruppo di accordi.

Progetto

Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Gruppo di ribassi

Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo.

Tabella periodi

Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.

Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.

Anno

L'anno in cui rientra il periodo.

Priorità di ricerca provvigioni

La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

Priorità di ricerca provvigioni

La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

Priorità di ricerca provvigioni

La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

Priorità di ricerca provvigioni

La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

Periodo

Il numero che identifica il periodo.

Ordine di vendita

Il numero che identifica l'ordine di vendita.

Posizione

Il numero di posizione che identifica una riga ordine.

Sequenza

Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

Seq. righe cons. effettiva

Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Nota

In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.

Nota

In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita.

Numero di serie

Il numero che identifica la riduzione.

Quantità

La quantità di articolo da consegnare al Business Partner in base ai termini della riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo.

Imp. ord. vendita

L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione.

Importo in valuta ordine vendita

L'importo riduzione, espresso nella valuta dell'ordine di vendita.

Valuta ord. vendita

La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine di vendita per impostazione predefinita.

Importo in valuta fattura

L'importo riduzione, espresso nella valuta della fattura.

Valuta fattura

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Valori predefiniti

La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione.

Importo invalute locali

L'importo riduzione, espresso nella valuta locale.

Importo in valute locali

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica

Elaborato cumulativ. [s/n]

Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene calcolata per la riga vendite cumulative in oggetto.

Tipo di transazione fattura di vendita

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Fattura

Il numero di fattura assegnato al momento della fatturazione dell'ordine di vendita.