Parametri BOD (tcbod0100m000)
Utilizzare questa sessione per gestire i parametri correlati alla pubblicazione di BOD (Business Object Document).
- Data di validità
 - 
            
La data e l'ora di inizio validità dei parametri fino alla data di validità di un'impostazione più recente.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione del set di parametri. È ad esempio possibile specificare il motivo per cui i parametri vengono modificati.
 - Approvato
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, l'impostazione del numero di società e dell'entità contabile è stata approvata.
 - Tenant
 - 
            
Il numero collegato alla società corrente nell'impostazione standard.
NotaSe si utilizza un'impostazione avanzata, specificare il numero di società nella sessione Tenant, entità contabile e ubicazione (tcemm3100m000), che è possibile avviare dal menu appropriato della sessione corrente.
Infor LN Configuration Guide for Infor ION
 - Entità contabile
 - 
            
L'entità contabile collegata alla società corrente nell'impostazione standard.
NotaSe si utilizza un'impostazione avanzata, specificare l'entità contabile nella sessione Tenant, entità contabile e ubicazione (tcemm3100m000), che è possibile avviare dal menu appropriato della sessione corrente.
Infor LN Configuration Guide for Infor ION
 - Impedisci pubblicazione BOD
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, LN non esegue la pubblicazione di BOD.
Eseguire le seguenti operazioni al fine di impedire a LN di pubblicare BOD prima del completamento della configurazione in LN:
- Selezionare questa casella di controllo.
 - Completare la configurazione dell'integrazione.
 - Deselezionare questa casella di controllo.
 - Eseguire le sessioni di caricamento iniziali.
 
 - Ciclo produzione in ingresso - Gestione errori
 - 
            
Utilizzare questo campo per specificare l'azione da eseguire quando un BOD in ingresso non può essere elaborato, o perché la società non coincide con quella in cui il BOD viene ricevuto, oppure se i valori dei campi Entità contabile e Ubicazione non possono essere associati nella sessione Tenant, entità contabile e ubicazione (tcemm3100m000).
Valori consentiti
- Restituisci errore
 - 
                     
Viene restituito un errore. Infor ION visualizza il messaggio BOD a esso relativo. Se il messaggio BOD in ingresso è un BOD di elaborazione, viene pubblicato un BOD di conferma.
 - Registra errore
 - 
                     
L'errore viene registrato nel file log.bod.error. Non vengono restituiti errori.
 - Ignora errore
 - 
                     
Non vengono restituiti o registrati errori.
 
NotaIn una struttura multisocietà i BOD in ingresso vengono inviati a più società. Per verificare se i BOD in ingresso vengono elaborati correttamente in una struttura multisocietà, può essere utile impostare questo campo su Restituisci errore o Registra errore. Poiché il BOD deve essere elaborato da una sola società, impostare questo parametro su Ignora errore dopo la verifica.
 - Modalità versione schema
 - 
            
Le modifiche dei BOD vengono consegnate per nuove integrazioni. A volte tuttavia queste modifiche possono interrompere integrazioni esistenti. Utilizzare questo campo per gestire i problemi di compatibilità con le versioni precedenti degli schemi BOD.
È possibile specificare la versione di schema con cui deve essere compatibile l'integrazione oppure selezionare sempre la versione di schema più recente.
 - Versione schema
 - 
            
Se l'opzione Modalità versione schema è impostata su Compatibile con versione schema, specificare la versione dello schema.
 - Sempre ultima versione schema
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La versione di schema attualmente installata. Corrisponde all'impostazione predefinita.
 - Aggiungi indirizzo
 - 
            
Definire se nella sessione Indirizzi (tccom4530m000) deve essere creato o meno un nuovo indirizzo a partire da un BOD qualora non siano disponibili indirizzi corrispondenti.
NotaÈ possibile specificare un valore in questo campo soltanto se per gli indirizzi sono specificati i valori Gruppo di numeri e Serie nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).
Valori consentiti
- No
 - 
                     
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
 - Solo dati principali
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
 - Sì
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
 
 - Aggiungi Regione/Provincia
 - 
            
Definire se nella sessione Regioni/Province (tcmcs1143m000) deve essere creata o meno una nuova regione/provincia a partire da un BOD qualora non siano disponibili regioni/province corrispondenti per l'indirizzo.
Valori consentiti
- No
 - 
                     
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
 - Solo dati principali
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
 - Sì
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
 
 - Aggiungi CAP
 - 
            
Definire se nella sessione CAP (tccom4536m000) deve essere creato o meno un nuovo CAP a partire da un BOD qualora non siano disponibili CAP corrispondenti per l'indirizzo.
Valori consentiti
- No
 - 
                     
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
 - Solo dati principali
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
 - Sì
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
 
 - Aggiungi città
 - 
            
Definire se nella sessione Città per Paese (tccom4539m000) deve essere creata o meno una nuova città a partire da un BOD qualora non siano disponibili città corrispondenti per l'indirizzo.
Valori consentiti
- No
 - 
                     
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
 - Solo dati principali
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
 - Sì
 - 
                     
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
 
 - Pubblica BOD fattura proforma
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Se la casella di controllo è selezionata, con la conferma di una spedizione in Magazzino deve essere pubblicato un InvoiceBOD.
 - Articolo costo di trasporto per fattura
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Questo parametro determina l'impostazione di InvoiceCharge_Type nella riga di un InvoiceBOD. Se l'articolo nella riga è uguale all'articolo specificato in questo campo, InvoiceCharge_Type è impostato su Trasporto, altrimenti è impostato su Altro.
 - Conferma automatica spedizioni da WMS
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Se la casella di controllo è selezionata, e viene creata una spedizione basata su un ShipmentBOD in ingresso da un magazzino WMS, la spedizione deve essere confermata automaticamente.
Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare manualmente la spedizione. I nuovi ShipmentBOD in ingresso possono essere combinati con spedizioni aperte.
NotaQuesta casella di controllo è disponibile soltanto se non sono presenti spedizioni aperte per il magazzino WMS.
 - Approvaz. manuale necessaria per aggiornamenti del personale ricevuti
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Se la casella di controllo è selezionata, è necessario approvare manualmente i dati del personale ricevuti prima di poterli trasferire alle sessioni relative agli impiegati di LN.
Questo parametro si applica ai record del personale ricevuti nuovi ed esistenti.
NotaÈ possibile approvare i dati del personale nella sessione Dati del personale ricevuti (tcbod2110m000).
 - Interfaccia gestione spese implementata
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, viene attivata l'interfaccia di Infor Expense Management contenente il modulo Report spese, da cui è possibile impostare i dati principali necessari.
 - Spese generali predefinite
 - 
            
Il codice predefinito della spesa generica da utilizzare per un CodeDefinitionBOD in ingresso con ID elenco dei tipi di spesa.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Costi vari predefiniti
 - 
            
Il codice predefinito dei costi vari da utilizzare per un CodeDefinitionBOD in ingresso con ID elenco dei tipi di spesa.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata ed è implementata la funzionalità Progetti e commesse (TP).
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Rimborso spese impiegati interni
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, le spese relative agli impiegati interni vengono rimborsate. Infor LN crea una fattura di acquisto per il report spese degli impiegati interni.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata.
 - Rimborso spese impiegati esterni
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, le spese relative agli impiegati esterni vengono rimborsate. Infor LN crea una fattura di acquisto per il report spese degli impiegati esterni.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata.
 - Tipo di transazione fattura spese
 - 
            
Il tipo di transazione utilizzato per la creazione di una fattura di acquisto per un report spese. Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata e se è selezionata la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni. Il campo Categoria transaz. del tipo di transazione deve essere impostato su Fatture di acquisto nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
 - Serie di fatture spese
 - 
            
La serie utilizzate per le fatture relative alle spese. Infor LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture di acquisto dei report spese ricevuti. Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata e se è selezionata la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni.
 - Interfaccia libro paga implementata
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, l'interfaccia del libro paga viene implementata.
 - Mappatura contabilità libro paga
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, il conto contabile per le transazioni di integrazione generate da un PayrollAdviceBOD viene recuperato dallo schema di mappatura. Se la casella di controllo non è selezionata, il conto contabile per le transazioni di integrazione generate da un PayrollAdviceBOD viene incluso nel PayrollAdviceBOD e non viene recuperato dallo schema di mappatura.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia libro paga implementata.
 - Gruppo numeri per documenti libro paga
 - 
            
Il codice del gruppo di numeri assegnato ai documenti del libro paga.
NotaSe la casella di controllo Interfaccia libro paga implementata è selezionata, questo campo è attivato ed è obbligatorio.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Serie per documenti libro paga
 - 
            
Il codice di serie del documento libro paga.
Nota- È necessario che il numero di caratteri del codice di serie corrisponda a quello definito per la lunghezza di serie di questo gruppo numeri nella sessione Gruppi di numeri (tcmcs0151m000).
 - Se il gruppo di numeri è destinato a un determinato utilizzo, è necessario che il codice di serie sia univoco tra i gruppi di numeri destinati allo stesso tipo di utilizzo.
 - Se la casella di controllo Interfaccia libro paga implementata è selezionata, questo campo è attivato ed è obbligatorio.
 
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.