Lettere di credito

  • Lettera di credito

    La funzionalità Lettere di credito (L/C) consente di gestire ed elaborare lettere di credito sia dalla prospettiva del venditore che da quella dell'acquirente.

  • Impostazione della funzionalità Lettere di credito

    Per utilizzare la funzionalità Lettere di credito, è necessario attivarla e specificare se si utilizzano lettere di credito di importazione, di esportazione, per acquisti nazionali o per vendite nazionali.

    È inoltre necessario autorizzare gli utenti coinvolti nella procedura della lettera di credito.

    Per ordini di acquisto, ordini di vendita e deliverable di contratto, è necessario specificare i motivi di blocco per la mancata conformità alle condizioni specificate nelle lettere di credito pertinenti.

  • Procedure

    In qualità di venditore, l'utente può utilizzare la procedura della lettera di credito di esportazione per gestire i seguenti tipi di lettere di credito:

    • Esportazione
    • Commercio interno in uscita

    In qualità di addetto acquisti, l'utente può utilizzare la procedura della lettera di credito di importazione per gestire i seguenti tipi di lettere di credito:

    • Importazione
    • Commercio interno in entrata
  • Autorizzazione

    In LN, le procedure della funzionalità Lettere di credito includono vari passaggi. Al termine di ogni passaggio, è possibile approvare la lettera di credito e impostarne uno stato specifico.

    Per le procedure di importazione ed esportazione sono disponibili diversi insiemi di stati.

    Per concludere un passaggio della procedura impostando uno stato e approvare una lettera di credito fino a un determinato importo, l'utente deve disporre delle necessarie autorizzazioni.

  • Comando Convalida e importi dei pagamenti anticipati o delle rate

    Per le lettere di credito è stato aggiunto un nuovo comando Convalida. Se si sceglie questo comando, viene stampato un report in cui sono indicati i campi da specificare prima dell'approvazione. Se tutti i campi sono specificati, il comando Convalida è disabilitato.

    Inoltre, nelle versioni precedenti, non è possibile escludere dalla verifica della lettera di credito i pagamenti anticipati o gli importi delle rate, che potrebbero essere stati pagati prima della spedizione. Nella versione attuale, alla lettera di credito sono stati aggiunti i seguenti campi:
    • Escludi anticipi
    • Escludi rate
    • Campi in cui vengono visualizzati gli importi esclusi relativi agli anticipi e alle rate

    Poiché i deliverable di contratto e gli ordini di acquisto non prevedono pagamenti anticipati, i nuovi campi sono applicabili solo agli ordini di vendita.