Procedura di spedizione

Il cliente recupera i componenti dalle scorte gestite e pianificate personalmente, anche se di proprietà del fornitore.

Il magazzino VMI è configurato come un magazzino amministrato nel sistema ERP del fornitore poiché il proprietario delle merci è il fornitore. Nel sistema ERP del cliente, il magazzino VMI è configurato come un normale magazzino perché è il cliente ad avere la responsabilità della gestione del magazzino.

  1. Il cliente pianifica la fornitura

    Il cliente pianifica la fornitura dei componenti richiesta per la produzione. La pianificazione è basata sulle scorte correnti del cliente, sulla domanda confermata, ossia i programmi vendite o gli ordini di vendita aperti, e sulla domanda prevista non confermata.

    Il piano di fornitura risultante consiste in un intervallo di date e ore in cui devono essere consegnate determinate quantità. Nel piano sono incluse una parte confermata e una parte pianificata, ossia non confermata. La linea di separazione tra domanda confermata e domanda pianificata è stabilita nel contratto tra cliente e fornitore. In genere, la domanda con data anteriore a una determinata barriera temporale deve essere considerata come confermata.

    Se il piano di fornitura include sia la domanda confermata sia quella pianificata, è molto probabile che il cliente utilizzi i programmi acquisti. Se invece il piano include solo la domanda confermata, il cliente utilizza gli ordini di acquisto.

    Se il cliente dispone di scorte sufficienti, non effettua alcuna richiesta di rifornimento. Se le scorte del cliente coprono la domanda solo parzialmente, il cliente effettua prima l'allocazione delle scorte di sua proprietà, quindi passa all'allocazione delle scorte di proprietà del fornitore.

    Il cliente invia il piano di fornitura al fornitore.

  2. Il fornitore si impegna a soddisfare il piano di fornitura

    Il fornitore verifica se è in grado di soddisfare il fabbisogno del cliente e si impegna per le quantità che è in grado di fornire in base alle date/ore definite nel piano.

    Il fornitore può anche impegnarsi sia per la domanda confermata sia per quella pianificata. Per il secondo tipo di domanda, l'impegno è definito in termini di giorni anziché di ore. In genere, il fornitore archivia nel sistema ERP le quantità impegnate e pianificate come programma vendite.

    Il fornitore notifica al cliente le quantità per cui può impegnarsi. Se il fornitore non è in grado di soddisfare tutte le quantità richieste, il cliente può cercare altri fornitori oppure scegliere articoli alternativi.

  3. Il cliente invia un richiamo

    Nel programma acquisti il cliente inserisce un richiamo relativo alle quantità impegnate. In questo scenario, il rifornimento delle scorte dei componenti viene attivato da programmi acquisti o da ordini di acquisto e messaggi EDI/Rosettanet.

  4. Il fornitore rifornisce il magazzino del cliente

    Il fornitore rifornisce il magazzino VMI come richiesto.

    Il cliente registra il ricevimento delle merci nel magazzino VMI.

    Per notificare i ricevimenti, il cliente invia al fornitore un messaggio RosettaNet-XML di tipo Report scorte/ Ricevimento. In seguito a questo messaggio viene attivato un ricevimento scorte per aggiornare i livelli scorte nei magazzini amministrati del fornitore.

    Inoltre, può essere creato un record dei consumi nel sistema ERP del fornitore nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000), in modo manuale o in modo elettronico in seguito all'invio di un messaggio di richiamo da parte del cliente. Questo record dei consumi gestisce la fatturazione nel modulo Fatturazione per il fornitore. LN collega il record dei consumi all'ordine di vendita di origine del cliente. Per ulteriori informazioni, vedere: Gestione dei consumi delle scorte.

  5. Il fornitore invia la fattura al cliente

    Poiché diventa proprietario dei componenti al ricevimento, il fornitore emette fattura al cliente a intervalli regolari. L'autofatturazione da parte del cliente è un'altra opzione in questo scenario.

  6. Il cliente preleva le scorte

    Il cliente preleva i componenti per la produzione o la vendita poiché è il cliente ad avere la responsabilità della gestione del magazzino VMI.

    Nella sessione Elaborazione consumi scorte (tdsls4290m000) il fornitore elabora il record dei consumi per creare una riga fattura collegata alla riga ordine di vendita di origine. Le righe fatturazione vengono mostrate nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100).

    Se durante il processo non vengono individuate righe ordine di vendita di origine collegabili al record dei consumi, LN genera un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito per creare le righe fatturazione.

  7. Il cliente paga il fornitore

    Il cliente esegue il pagamento al fornitore.