Genera elenco vendite (cisli2280m000)

Utilizzare questa sessione per registrare i record degli elenchi di vendite non presenti nella tabella tccom700 (Dati elenco vendite).

Opzioni
Seleziona per Batch di fatturazione

Scegliere Seleziona per Batch di fatturazione o Seleziona per Fattura in base alle necessità.

Simula

Selezionare questa casella di controllo per convalidare il file di output.

Rigenera

Selezionare questa casella di controllo per sovrascrivere i record non elaborati.

Seleziona per Batch di fatturazione
Batch di fatturazione

Consente di selezionare i tipi di ordine e gli ordini da fatturare. Quando si elabora un batch di fatturazione, LN seleziona i dati di fatturazione e genera le fatture relative ai tipi di ordine e agli ordini selezionati mediante il batch di fatturazione stesso.

Seleziona per Fattura
Società finanz.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Tipo di transazione fattura di vendita

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Numero fattura

La parte del numero di documento che designa la serie.

Tipo ordine

L'origine dei dati di fatturazione.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Output
Report processo

Selezionare la periferica di output per un report di processo.

Report errori

Selezionare la periferica di output per un report di errori.