Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000)

Utilizzare questa sessione per configurare per ciascuna combinazione di tipo di origine e scenario di fatturazione i tipi di transazione e le serie predefiniti per la generazione dei numeri di documenti di fattura.

Nota

Se successivamente a un aggiornamento del software o all'abilitazione di funzionalità inutilizzate in LN viene rilevata la mancanza di uno o più tipi di origini, nel menu appropriato diventa disponibile il comando Inizializza tipi di origine mancanti. Quando si seleziona questo comando, LN aggiunge le combinazioni mancanti di tipi di origini e scenari di fatturazione. È quindi possibile gestire le serie e i tipi di transazione predefiniti.

Data di introduzione

La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.

Società finanz.

La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri.

Descrizione

La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri.

Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri.

Tipo origine

Il tipo di documento a cui si applicano il tipo di transazione e la serie.

Valori consentiti

Interesse
Nota Dare/Avere
Ribasso
ID spedizione
Tutti i tipi di origine
Vendite create manualmente
Non applicabile
Contratto
Progetto
Ordine di vendita
Ordine di commercio interaziendale
Ordine di magazzino (Obsoleto)
Ordini di acquisto (Obsoleto)
Ordine PCS (Obsoleto)
Ordine di assistenza
Ordine di manutenzione postvendita
Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
Chiamata di assistenza
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Contratto di assistenza
Ordine di trasporto
Scenario fatturazione

Se necessario, collegare il tipo di origine a uno scenario di fatturazione specifico.

Valori consentiti

Compensazioni interaziendali
Autofatturazione
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Cancella autofattura
Non applicabile
Fattura - Surplus pari a zero
Sostituzione nota di accredito
Richiesta pagamento anticipato
Tutti gli scenari
Fattura solo IVA - Richiesta
Fattura solo IVA - Non richiesta
Ordine di vendita immediato
Rate

Valori predefiniti

Tutti gli scenari

Tipo di transazione

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Tipo di transazione nota di accredito

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture per note di accredito.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.