Règlement, remboursement/annulation d'affacturage de factures affacturées (tfcmg6200m000)

Si vous utilisez l'affacturage, cette session vous permet :

  • de régler la facture affacturée,
  • de rembourser la société d'affacturage,
  • d'annuler l'affacturage des factures.

Vous pouvez régler la facture affacturée si le tiers payeur a réglé l'intégralité des montants à la société d'affacturage. Si l'affacturage s'accompagne d'une garantie, LN annule les écritures qui créent une provision afin de rembourser la société d'affacturage (ces écritures ont été inscrites au compte général Compte de transfert de dette- factures affacturées lorsque vous avez envoyé les factures à la société d'affacturage dans la session Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000)).

Vous devez rembourser la société d'affacturage si celle-ci n'a pas été payée par le tiers payeur et s'adresse à votre société pour en demander le remboursement. Dans ce cas, LN crée un avoir correspondant au montant dû à la société d'affacturage. Ce montant correspond au montant réglé par la société d'affacturage sur les factures non réglées auquel s'ajoute la commission d'affacturage. Si la case Créer notes de débit en reréglant de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, LN crée une note de débit pour le tiers payeur d'origine. Si la case est désélectionnée, LN rouvre la facture d'origine.

Si vous annulez l'affacturage des factures, LN remplace la société d'affacturage par le tiers payeur d'origine. Vous pouvez annuler l'affacturage de factures affacturées avec et sans garantie. En ce qui concerne l'affacturage avec garantie, LN annule les écritures passées au compte général Compte de transfert de dette - factures affacturées. Si des règlements clients avaient déjà été enregistrés pour la facture affacturée, LN crée un avoir correspondant au montant afin de rembourser la société d'affacturage.

Il est possible de désaffacturer des factures affacturées sans garantie à condition qu'elles n'aient fait l'objet d'aucun règlement. Dans ce cas, les factures d'origine sont rouvertes, et les escomptes et autres déductions imputés lors de l'envoi de la facture à la société d'affacturage sont annulés. La facture créée au nom de la société d'affacturage est également fermée.

Pour plus d'informations sur les imputations financières associées à ces écritures, reportez-vous aux rubriques suivantes :

  • Affacturage avec garantie
  • Affacturage sans garantie
  • Affacturage - règlements

Pour afficher et affiner la sélection avant de régler ou de rembourser les documents à la société d'affacturage, cochez la case Sélectionner factures spécifiques, puis cliquez sur Factures spécifiques. La session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000) s'ouvre.

Sté d'affacturage

Société d'affacturage à laquelle sont adressées les factures. Cette société doit être définie en tant que tiers payeur.

Sté d'affacturage

Société d'affacturage à laquelle sont adressées les factures.

Sélectionner factures spécifiques

Pour afficher et affiner la sélection des factures, cochez cette case. Ensuite, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000).

Tiers payeur d'origine

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers payeurs pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.

Tiers payeur d'origine

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers payeurs pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.

Journal

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.

Journal

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.

Document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.

Document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.

Rembourser/annuler affacturage

Pour rembourser à la société d'affacturage les règlements clients portant sur une facture affacturée, cochez cette case. LN crée automatiquement un avoir pour rembourser le montant à la société d'affacturage.

Factures avec garantie réglées/désaffacturées

Journal des écritures de règlement des factures affacturées avec garantie que vous avez définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Factures avec garantie réglées/désaffacturées

Série à utiliser pour la création des écritures en vue du règlement des factures.

Rouvrir/annuler affacturage factures

Journal des factures rouvertes, défini dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Rouvrir/annuler affacturage factures

Série à utiliser pour la création des écritures en vue de la réouverture des factures.

Date d'échéance

Date d'échéance de la note de débit, si la case Créer notes de débit en reréglant est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Date de document

Date de document des écritures à créer.

Période comptable

Période comptable des écritures à créer.

Séparateur de périodes

Période comptable des écritures à créer.

Période comptable

Période comptable des écritures à créer.

Période de TVA

Période de TVA des écritures à créer.

Période de TVA

Période de TVA des écritures à créer.

Période de reporting

Exercice de la période de reporting des écritures à créer.

Période de reporting

Période de reporting des écritures à créer.

N° de lot

Numéro de lot généré par LN pour le lot.