Anomalies (tfcmg1592m000)

Cette session permet d'afficher les lots qui ne pourraient être ni préparés, ni imputés pendant le traitement de règlement continu.

Les factures erronées sont supprimées du lot courant et placées dans un nouveau lot. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez traiter le nouveau lot.

Remarque

Seuls les journaux d'erreurs concernant les règlements fournisseurs sont consultables.

Lot de règlements

Sélectionnez le numéro d'identification du lot de règlements.

Tiers payé

Sélectionnez le code du tiers payé.

Devise

Sélectionnez la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs.

Relation bancaire

Sélectionnez le code de la relation bancaire du tiers payeur.

Méthode de règlement

Sélectionnez la méthode de règlement du lot.

Banque du tiers

Sélectionnez la relation bancaire du tiers payé.

Date règlt planifiée

Date de règlement prévue de la proposition de règlement.

Raison administrative (IRS1099)

Code de la raison administrative.

N° de série

Numéro de série des règlements du lot.

Compte bloqué

Type de compte.

N° de séquence du message

Numéro ou code du message d'erreur.

Description erreur

Description du message d'erreur.