Règlements de sous-traitance (tfcmg1121s000)

Cette session permet de gérer les règlements de sous-traitance.

Vous pouvez effectuer les règlements à un ou plusieurs comptes bloqués ou comptes bancaires.

Pour accéder à cette session, sélectionnez la case Sous-traitance dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) pour la facture fournisseur.

Lot de règlements

Numéro du lot de règlements défini pour la facture fournisseur ou la note de crédit fournisseur dans le champ Lot de règlements de la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Société d'origine

Société utilisée pour affecter les règlements.

Vous pouvez définir le numéro de société le champ Société d'origine de la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Document

Journal utilisé par la facture fournisseur ou l'avoir fournisseur.

Vous pouvez définir le type d'écriture dans le champ Document de la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Document

Numéro de la facture de la facture fournisseur ou de la note de crédit fournisseur sélectionnée définie dans le champ Numéro de facture de la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Ce numéro permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Accord de versement

Saisissez le numéro de l'accord de versement utilisé pour le sous-traitant.

Devise d'accord

Devise utilisée pour les règlements.

Montant

La valeur du champ Montant à payer dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) s'affiche par défaut.

Mnt sur compte bloqué en devise de facturation

Partie du montant du champ Montant qui est transférée au compte bloqué du sous-traitant.

Valeur par défaut

Le montant basé sur le pourcentage enregistré pour l'accord de versement apparaît par défaut.

Ce champ n'est disponible que si le sous-traitant ne souscrit pas à un fond de garantie.

Montant taxe en devise facturation

Montant qui doit être passé en TVA en devise de facturation.

Mnt pour bureau assur. en devise de fact.

Montant qui doit être transféré au Bureau d'assurance du sous-traitant sélectionné.

Valeur par défaut

Le montant basé sur le pourcentage enregistré pour l'accord de versement apparaît par défaut.

Ce champ n'est disponible que si le sous-traitant ne souscrit pas à un fond de garantie.