Transfert de budget (tfbgc2600m000)

Cette session permet de transférer les montants budgétés. Vous pouvez utiliser cette session pour débloquer, annuler le déblocage ou transférer les montants budgétés.

Transfert de budget

Code Série utilisé pour les transferts de budget.

Description

Description ou nom du code.

Exercice budgétaire

Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.

Desc. abrégée exercice

Description ou nom du code.

Budget

Code Budget.

Description

Description ou nom du code.

Statut transfert

Statut du transfert de budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Ouvert: le transfert de budget est créé.
  • Débloqué: le montant transféré est débloqué de Au compte budgétaire.
  • Transféré: les montants sont transférés de Du compte budgétaire vers Au compte budgétaire.
  • Non débloqué: les montants non débloqués sont non débloqués de Du compte budgétaire.
  • Annulé: le transfert n'est plus utilisé.
Compte

Code du compte budgétaire à partir duquel les montants doivent être transférés.

Dimension 1

Dimension.

Description

Description de Du compte budgétaire.

Annulation déblocage direct

Si cette case est cochée,: l’annulation du déblocage direct depuis le Au compte budgétaire a lieu pour les montants.

Compte

Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés.

Dimension 1

Dimension.

Description

Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés.

Déblocage direct

Si cette case est cochée,: les montants transférés sont débloqués immédiatement de Du compte budgétaire.

Motif

Code Motif spécifié pour l’ ajustement de budget.

Description

Description ou nom du code.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Traité par

Code de l’utilisateur qui traite le transfert. Ce champ est mis à jour uniquement lorsque le Statut transfert est égal à Débloqué, Transféré ou Non débloqué.

Traité par

Nom de l'utilisateur qui traite le transfert.

Traité le

Date à laquelle le transfert est traité.

Créé par

Code de l’utilisateur qui a créé l’ ajustement de budget.

Créé par

Nom de l'utilisateur.

Créé le

Date à laquelle l’ ajustement de budget est effectué.