Lignes proposition de relance (tfacr3503m000)

Cette session permet de gérer les propositions de relance pour les factures ou les lignes d'échéancier de règlement client.

Analyste du crédit

Analyste du crédit.

Sociétéfinancière

Société financière.

Document

Code du document pour lequel la ligne de relance est générée.

Document

Numéro de document utilisé pour identifier une facture dans un journal spécifié.

N° de ligne

Numéro de ligne du document.

Echéancier

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement client.

Lettre d'origine

Numéro de lettre de relance.

N° de lettre

Numéro de lettre de relance.

Montant endevise facture

Montant exprimé dans la devise de facturation.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant endevise société

Montant exprimé dans la devise société.

Unité dans laquelle la devise est exprimée.

Date d'échéance

Date d'échéance.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Statut

Statut indiquant si la date d'échéance de la facture est dépassée.

Montant réglé

Montant de la facture reçu.

Référence

Code de la référence.

Date dernier règlement

Date de réception du dernier règlement (partiel).

Reçu en DS

Montant facturé reçu exprimé en devise société.

Montant échu

Montant de la facture impayée dont la date d'échéance est dépassée.

Tiers

Code du Tiers facturé.

Facture d'origine

Journal de la facture. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine.

Facture d'origine

Numéro de la facturation.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Avoirs

Nombre d'avoirs associés à la facture.

Montant

Montant facturé dû.

Solde

Solde facture.

Solde règlements émis

Montant de la facture anticipée.